你好,你們把你們自己的收入申報(bào)增值稅。
你好老師,1.客戶在平臺(tái)購買產(chǎn)品并匯款至平臺(tái)公戶,但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票,平臺(tái)要求我們合作公司給客戶開票,款項(xiàng)不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺(tái)再次購買產(chǎn)品才能將客戶的款項(xiàng)以白條形式返到平臺(tái)的內(nèi)部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票嗎? 2.我們公司的行業(yè)屬于國(guó)家認(rèn)定的免稅行業(yè)按照稅法不能開具專用發(fā)票的,平臺(tái)強(qiáng)制開不開就罰款。
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來的貨賣給國(guó)內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去,后面就是開票流程了,我們收到國(guó)內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會(huì)不會(huì)查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
中國(guó)企業(yè)、外國(guó)企業(yè)使用中國(guó)a公司研發(fā)的平臺(tái)開展業(yè)務(wù),向中國(guó)a公司支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。中國(guó)a公司給外國(guó)企業(yè)開具的是形式發(fā)票,收到外國(guó)公司支付的平臺(tái)服務(wù)費(fèi),需要按無票收入申報(bào)繳納增值稅嗎
中國(guó)xx公司、外國(guó)xx公司使用中國(guó)a公司研發(fā)的平臺(tái)開展業(yè)務(wù),向中國(guó)a公司支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。中國(guó)a公司給外國(guó)xx公司開具的是形式發(fā)票,且無法給對(duì)方開增值稅發(fā)票。收到外國(guó)xx公司支付的平臺(tái)服務(wù)費(fèi),中國(guó)a公司需要按無票收入申報(bào)繳納增值稅嗎,適不適用增值稅免稅或者零稅率政策呢
中國(guó)xx公司、外國(guó)xx公司使用中國(guó)a公司研發(fā)的平臺(tái)開展業(yè)務(wù),向中國(guó)a公司支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。中國(guó)a公司給外國(guó)xx公司開具的是形式發(fā)票(無法開增值稅發(fā)票),收到外國(guó)xx公司支付的平臺(tái)服務(wù)費(fèi),符合增值稅免稅條件嗎,需要按無票收入申報(bào)繳納增值稅嗎
老師請(qǐng)教一下,租車公司購車從二手車交易市場(chǎng)開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票都寫的一千元幾十輛,但是他賣的時(shí)候從二手車交易市場(chǎng)開出來的銷售發(fā)票是10000一輛,這個(gè)處理的話計(jì)入資產(chǎn)處置損益嗎,具體分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問如果社保顯示在臨時(shí)戶里,能知道是不是自己交社保嗎
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項(xiàng)是錯(cuò)的,可以重開銷項(xiàng)票嗎
老師,請(qǐng)問下我不在這個(gè)公司,但是因?yàn)楣竟珣魞鼋Y(jié)了 沒辦法繳納稅款,我代交的 我應(yīng)該怎么入賬呢?老板跟我說是給我報(bào)銷
中午好!老師公司設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目用也有生產(chǎn)用,應(yīng)該怎樣去分配項(xiàng)目成本和生產(chǎn)成本?
息稅前利潤(rùn)和稅前利潤(rùn)是一個(gè)概念嗎,分別怎么計(jì)算謝謝
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項(xiàng)是錯(cuò)的,可以重開嗎
老師,您好~可以咨詢下嗎?如果公司投資了一個(gè)企業(yè),賬上確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資,采用權(quán)益法核算。那每個(gè)季度,需要讓被投資企業(yè)提供我們財(cái)報(bào)嗎?我們賬上需要做哪些事?實(shí)操層面,可以介紹下實(shí)際處理步驟嗎?理論學(xué)過,但是記不住……
老師,我今天才交個(gè)稅,但是扣款那里沒有滯納金呢?這是為什么?
老師:我們公司是生產(chǎn)淋浴房的鋼化玻璃,就是在銷售時(shí)運(yùn)費(fèi)是我們承擔(dān)的,比如我們找的貨拉拉或者運(yùn)滿滿拉貨,這貨拉拉或運(yùn)滿滿開給我們的發(fā)票稅率是9個(gè)點(diǎn)還是6個(gè)點(diǎn)
這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該是什么樣,才不需要申報(bào)增值稅
對(duì)方?jīng)]有納稅人識(shí)別號(hào),我們給開具形式發(fā)票,可以不按未開票收入申報(bào)增值稅嗎
你好,可以的,按不開票來
也就是可以不申報(bào)增值稅嗎老師
你好,要申報(bào)的。你們?nèi)〉玫氖杖胧切枰陥?bào)的。使用費(fèi)這一項(xiàng)需要
只開具形式發(fā)票不開增值稅發(fā)票,也要按未開票收入申報(bào)增值稅,并不是只開具形式發(fā)票就不申報(bào)增值稅嗎老師
你好,是的,當(dāng)不開票收入申報(bào)
老師,我們給國(guó)內(nèi)客戶開的票,項(xiàng)目名稱是信息技術(shù)服務(wù),那么這樣,給國(guó)外客戶提供的平臺(tái)使用服務(wù),是不是不需要按未開票申報(bào)增值稅了
財(cái)稅2016 36,向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的信息系統(tǒng)服務(wù)適用增值稅零稅率
你好,是是這樣子的,如果是完全發(fā)生在國(guó)外的業(yè)務(wù),是可以申請(qǐng)免稅,但是這種在實(shí)操中一般建議讓稅務(wù)局認(rèn)定。
國(guó)外客戶使用國(guó)內(nèi)我們公司研發(fā)的平臺(tái),在外國(guó)開展業(yè)務(wù),我們也不知道會(huì)不會(huì)他們把獲得的東西賣回國(guó)內(nèi),這種情況,可以不按照未開票收入申報(bào)增值稅嗎
幾年前就沒申報(bào)過,審計(jì)也沒有說要申報(bào)
你好,要稅務(wù)局認(rèn)定。 這個(gè)認(rèn)定的關(guān)鍵在于要看它是屬于國(guó)內(nèi)的收入還是國(guó)外的收入,如果完全發(fā)生在國(guó)外是可以不用的。
不過就老師的經(jīng)驗(yàn)而言的話大部分都還是讓申報(bào)的