你好,你們把你們自己的收入申報(bào)增值稅。
中國企業(yè)、外國企業(yè)使用中國a公司研發(fā)的平臺開展業(yè)務(wù),向中國a公司支付平臺服務(wù)費(fèi)。中國a公司給外國企業(yè)開具的是形式發(fā)票,收到外國公司支付的平臺服務(wù)費(fèi),需要按無票收入申報(bào)繳納增值稅嗎
中國xx公司、外國xx公司使用中國a公司研發(fā)的平臺開展業(yè)務(wù),向中國a公司支付平臺服務(wù)費(fèi)。中國a公司給外國xx公司開具的是形式發(fā)票,且無法給對方開增值稅發(fā)票。收到外國xx公司支付的平臺服務(wù)費(fèi),中國a公司需要按無票收入申報(bào)繳納增值稅嗎,適不適用增值稅免稅或者零稅率政策呢
中國xx公司、外國xx公司使用中國a公司研發(fā)的平臺開展業(yè)務(wù),向中國a公司支付平臺服務(wù)費(fèi)。中國a公司給外國xx公司開具的是形式發(fā)票(無法開增值稅發(fā)票),收到外國xx公司支付的平臺服務(wù)費(fèi),符合增值稅免稅條件嗎,需要按無票收入申報(bào)繳納增值稅嗎
老師好,b客戶付我們平臺使用費(fèi),在平臺注冊賬號開展業(yè)務(wù)。但是由于b公司無法向我們公司打款,于是讓a公司給我們打款,也就是平臺對應(yīng)的是b公司,但給我們付款的是a公司,是需要給哪個公司開票,可以給a公司開具發(fā)票嗎
外國客戶使用公司研發(fā)的平臺在外國開展業(yè)務(wù),付平臺使用費(fèi),但是對方可能把業(yè)務(wù)開展獲得的東西賣回我國,這種情況,我們需要對于收到的使用費(fèi)申報(bào)增值稅嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
這個業(yè)務(wù)應(yīng)該是什么樣,才不需要申報(bào)增值稅
對方?jīng)]有納稅人識別號,我們給開具形式發(fā)票,可以不按未開票收入申報(bào)增值稅嗎
你好,可以的,按不開票來
也就是可以不申報(bào)增值稅嗎老師
你好,要申報(bào)的。你們?nèi)〉玫氖杖胧切枰陥?bào)的。使用費(fèi)這一項(xiàng)需要
只開具形式發(fā)票不開增值稅發(fā)票,也要按未開票收入申報(bào)增值稅,并不是只開具形式發(fā)票就不申報(bào)增值稅嗎老師
你好,是的,當(dāng)不開票收入申報(bào)
老師,我們給國內(nèi)客戶開的票,項(xiàng)目名稱是信息技術(shù)服務(wù),那么這樣,給國外客戶提供的平臺使用服務(wù),是不是不需要按未開票申報(bào)增值稅了
財(cái)稅2016 36,向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的信息系統(tǒng)服務(wù)適用增值稅零稅率
你好,是是這樣子的,如果是完全發(fā)生在國外的業(yè)務(wù),是可以申請免稅,但是這種在實(shí)操中一般建議讓稅務(wù)局認(rèn)定。
國外客戶使用國內(nèi)我們公司研發(fā)的平臺,在外國開展業(yè)務(wù),我們也不知道會不會他們把獲得的東西賣回國內(nèi),這種情況,可以不按照未開票收入申報(bào)增值稅嗎
幾年前就沒申報(bào)過,審計(jì)也沒有說要申報(bào)
你好,要稅務(wù)局認(rèn)定。 這個認(rèn)定的關(guān)鍵在于要看它是屬于國內(nèi)的收入還是國外的收入,如果完全發(fā)生在國外是可以不用的。
不過就老師的經(jīng)驗(yàn)而言的話大部分都還是讓申報(bào)的