你好,是給他免費(fèi)了嗎
老師,酒店充值7000元住宿費(fèi)。用于招待,這個怎么做賬務(wù)處理?
老師,您好,我們跟酒店簽訂了長期的租賃合同作為住宿,但酒店給我們開的住宿費(fèi)發(fā)票,沒有開租賃費(fèi)發(fā)票,這個怎么處理好一點(diǎn)
甘老師下午好,請教您一下,酒店住宿李賓客賬這個怎么記啊
郭老師,酒店住宿里的賓客賬這個怎么處理啊
老師,您好!請問一下邀請一個專家來酒店給員工培訓(xùn),涉及到車票,酒店住宿費(fèi)、餐費(fèi)、會議費(fèi)以及給專家的勞務(wù)費(fèi),這種應(yīng)該怎么做賬呢?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
嗯 免費(fèi)了 客人沒掏錢
你好,借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
借 管理費(fèi)用 可以嗎 老師
前一會計(jì) 做的是:借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金
你好,可以的,沒問題了。
前一會計(jì)說 沒有收到錢 不算收入
沒有動現(xiàn)金 不能貸現(xiàn)金吧 老師
你好,沒有動現(xiàn)金,你就不能在借貸方寫現(xiàn)金
好的 明白了 老師 謝謝您
你好,不用客氣的人。
這筆賬,可不可以不計(jì)收入,也不計(jì)費(fèi)用呢?老師
應(yīng)該是有 計(jì)收入 就要計(jì)費(fèi)用 或者成本吧 老師 得對應(yīng)吧
你好,是的。收入就有成本,但是費(fèi)用不一定。
噢 對的對的
那這筆業(yè)務(wù)可不可以不做任何賬務(wù)處理呢?
你好,你當(dāng)做沒發(fā)生在實(shí)操中是可以的。
噢 好的 好的 謝謝老師
你好,不用客氣的人。