您好,增值稅申報主表第16欄 納稅檢查應補繳稅額 :填寫查補的增值稅。主表第37欄 本期已繳稅額 :填寫實際繳納的查補稅款 與第16欄一致 。第36欄 期初未繳稅額 :不填,查補稅款不在此欄反映。 2. 附加稅費申報計稅依據:以查補的增值稅額計算 不含滯納金 。填寫位置:增值稅申報表附帶的附加稅費欄 或附表五 。城建稅:增值稅*7% 或5%、1% ,教育費附加:增值稅*3%,地方教育附加:增值稅*2% 3. 如果系統(tǒng)未自動帶出附加稅費,需手動填寫。保留 稅務處理決定書 等資料備查。
稅務局要求做2019年9月份進項稅額轉出,是直接在附表二進項稅額轉出那欄填寫就可以了嗎?十月份的增值稅申報表還需要改嗎。
老師,你好,我這一個小規(guī)模納稅人,當期3%的普票收入是33萬,我在填寫 增值稅附加稅稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用),應該填在那一欄。初次之外,減免稅申報明細表需要填列嗎?
老師:我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不到45萬,我填寫增值稅及附加稅申報表的時候,填在第10項,那附列資料(二)和減免稅申報明細表,還有需要填的嗎?
老師,我們上月繳納了2022年12的增值稅和附加稅,在填報2月份的納稅申報表時,本月繳納稅金那欄是只填交的增值稅金額還是要把附加稅加上?
請問逾期繳納的增值稅和附加稅應該填寫在哪一期?。勘热?021年第四季度的增值稅當時沒有繳但已經申報了,到2022年1月份才交的也給了滯納金,那這個稅款金額算哪個時期的啊申報的時候?(利潤表里附加稅這一欄應該是哪個月填寫金額)
老師您好,我想問一下對方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請給一下,多謝
#提問#老師,您好!個人給公司做外包業(yè)務,實際沒有在公司上班,公司怎么給個人付款合適?個人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請問一下,建筑公司,大部分都是農民工,工資也不是一個月一個月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報了個稅,接下來幾個月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報,哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請教的關于車輛過戶的事情,現(xiàn)在是這么個情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿出口,8月份出口了三單,采購發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進項退稅勾選,九月份是不是就暫時不報出口退稅,在本月進行退稅勾選后下個月進行出口退稅申報,這樣操作對嗎?
買農產品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬???收據能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時攤銷的時候按人員占比有攤銷到研發(fā)費用。那么這部分研發(fā)費用可以享受加計扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問一下,公司把廠房租租賃出去,電費出租房代繳,承租方把錢轉給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
老師,出現(xiàn)這個提示會有影響嗎,還需要在在本期銷售明細哪里填寫嗎
?您好,填寫的查補稅款金額超過了系統(tǒng)允許的最大值,需核對相關欄次數(shù)據是否匹配。 1.檢查 附列資料 一 ?第8列第1至5行的合計數(shù) 即所有應稅銷售額的 銷項稅額 ?。 確保第16欄補稅金額 ≤ 該合計數(shù)。 2.檢查 附列資料 二 ?第19欄 納稅檢查調減進項稅額 是否有數(shù)據。 如果存在進項轉出,需確保 第16欄 ≤ ?附表一第8列合計數(shù) %2B 附表二第19欄 。 3.如果第16欄金額確實正確,但系統(tǒng)仍報錯:檢查附表一、附表二是否漏填或填寫錯誤 如銷售額未完整申報 。 如果查補稅款含滯納金,需剔除 滯納金不計入第16欄 。
老師,我是20年和21年做的無票收入,22年9月繳納查補的稅款,20年和21年年度匯算表已經調整了,財務報表業(yè)調整了,當期的增值稅收入沒有調整,我現(xiàn)在直接改這個查補的稅款合適嗎?還是逐期改增值稅報表呢?
您好,上面有點沒看明白,20和21年無票收入已經申報了,22年9月為啥會查補呀,咱不是很合規(guī)的么,申報了未開票收入
當初沒有申報,可能沒有表達清楚,2022年9月改正財務報表和年度匯算報表來,我沒有更正增值稅報表,我現(xiàn)在直接改這個查補的稅款合適嗎?還是逐期改增值稅報表呢?
您好,這是要更正20年和21年12月增值稅申報表的,還有20和21年年度所得稅匯繳申報表,這是要去大廳申報的,直接改這個查補不合適,20和21年申報滯納金也多
滯納金也交了,就是沒有改報表,這不是感覺不合適,我還是考慮老師說得對,逐期更正增值稅報表,直接填寫查補哪一列不合適了
您好,是的,滯納金交了,還是改21和22年好
老師,我還想問的是嗯,最后這個查補的稅款有進項稅銷項稅,然后我再申報增值稅的時候,一塊兒把這個金額給體現(xiàn)出來,對嗎
您好,查補我只接觸到銷項,進項不是早就抵扣了么
因為沒有抵扣,一塊讓補繳,我改增值稅報表時是不是都體現(xiàn)出來呢?到9月份交的時候這個金額相符都行了吧?老師
您好,又沒有在21和22年勾選,沒有進項能抵嘛,就是漏申報多少收入就補多少銷項稅,我們是這樣申報的