你好,那你的意思是不修改賬務(wù)處理,你的固定資產(chǎn)原值假設(shè)是100萬(wàn),然后你房產(chǎn)稅是按照80來交的,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面改成80,是這個(gè)意思嗎?
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國(guó)企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對(duì)工人的宿舍,還有商鋪 問題1對(duì)于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長(zhǎng)租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
老師我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,廠房設(shè)備都是租賃的,現(xiàn)在這個(gè)辦公樓我們出資裝修的,這其中給職工餐廳買了一些設(shè)備,全部算得上固定資產(chǎn)我不知道,但是我想把他放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面行不行?因?yàn)槲野蜒b修辦公樓的費(fèi)用單獨(dú)放到了長(zhǎng)期待攤里,這個(gè)也想那么揉一起可以嗎?
老師,第一,21年補(bǔ)了18萬(wàn)所得稅,分錄做在哪一年,會(huì)計(jì)賬做在24年嗎,稅務(wù)申報(bào)的話到時(shí)候跟軟件做賬里面不一致了吧? 有幾個(gè)分錄要沖掉在建工程,有幾個(gè)固定資產(chǎn)要合并房廠原值,之前的折舊廠房折舊也不一樣了,改的變化有點(diǎn)大,無所下手 所得稅呀這個(gè)匯算清繳的報(bào)表到時(shí)候要更正吧
老師是這樣的,想咨詢你一個(gè)問題,就是,嗯,我從來沒有做過房地產(chǎn),然后這個(gè)房地產(chǎn)工作呢,這家公司的房地產(chǎn)已經(jīng)其實(shí)業(yè)務(wù)量很少,它就接近尾聲了,主要的工作就是土地增值稅的清算,目前。目前的業(yè)務(wù)就是一個(gè)租金的收入,和一個(gè)那個(gè)車庫(kù)的收入,但是老板為了規(guī)避不想繳稅嘛,就做了兩本,在前面那會(huì)計(jì)也沒有交接就直接走了,然后那個(gè)車庫(kù)的收入。他有一部分是拿去抵債的,就是相當(dāng)于別人轉(zhuǎn)給你之后,你要你要有一半的收入要轉(zhuǎn)走,然后這個(gè)賬我怎么做呢,就是直接像這種收入是直接做到內(nèi)賬里面嗎?還有那個(gè)像像他這種房地產(chǎn),然后要計(jì)劃繳稅,每年要繳多少稅,這個(gè)怎么計(jì)劃呢?因?yàn)楹翢o頭緒,那前面的賬我都看著頭疼。
老師,你好,我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)那里下面的房屋、建筑物原值與房產(chǎn)稅稅源信息里面的房產(chǎn)原值不一致,查到原因是房產(chǎn)稅稅源里面的房產(chǎn)報(bào)少了,我們現(xiàn)在不想動(dòng)房產(chǎn)稅這塊,要怎么樣把這個(gè)房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅,這兩個(gè)公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購(gòu)入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補(bǔ)退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟(jì)法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的呢?
請(qǐng)問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長(zhǎng)期借款?
同一個(gè)合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個(gè)在同一個(gè)合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個(gè)條款呢?
請(qǐng)問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請(qǐng)過年休假,那本年可以申請(qǐng)的年休假是5天嗎?
你以后折舊的話,需要納稅調(diào)增,因?yàn)橛?0萬(wàn)不允許,你不可能折舊的金額大于80。
是的,老師
你好,那你的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表第一列和第四列都是填寫80
本年折舊、攤銷額那里不管嗎
對(duì)的,是的,你的稅收折舊金額不能大于第5列,只要不超過這個(gè)就行。 假設(shè)第三列第四列100 第五列80 調(diào)增20
老師,你看一下我的固定資產(chǎn)折舊明細(xì),我如果把房屋、建筑物那里多的30多萬(wàn)改到固定資產(chǎn)其他那里,我的本年折舊、攤銷那里不改可以嗎
可以不修改的 但是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
現(xiàn)在關(guān)鍵是稅務(wù)找來了,問我們房產(chǎn)稅稅源房產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)房屋建筑物原值那里不一樣,要說明情況
你們是說你們做多了固定資產(chǎn) 你帳上也應(yīng)該修改
修改的時(shí)候,你把有一部分放到費(fèi)用里面不就可以了?折舊的時(shí)候也是按照80。那如果你不修改的話,那你他看你的財(cái)務(wù)報(bào)表,固定資產(chǎn)原值和你的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表對(duì)不起來,那怎么解釋?
老師怎么放費(fèi)用呢
借管理費(fèi)用或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸固定資產(chǎn)
涉及到金額大的,你就放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后分?jǐn)?年以上。
老師,那我23年的財(cái)務(wù)報(bào)表和2024年財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅不都要改啊
不需要修改,因?yàn)槟阗~務(wù)處理都做到了今年 你去年帳上的數(shù)據(jù)和申報(bào)的底是一只單沒有動(dòng)去年的賬務(wù)處理,所以也不需要修改 但是匯算清繳105080表格有影響
老師,麻煩您指教一下,說具體一點(diǎn)
你有減少原值多少金額
老師,我們房產(chǎn)稅源信息房屋原值為5577872元,企業(yè)所得稅原值是5905577元,相差327705元,要減少327705元
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用327705 貸固定資產(chǎn) 那你以后固定資產(chǎn)減少這些, 你的折舊金額也會(huì)有變化的 這個(gè)是從幾月份減少你的固定資產(chǎn)原值,當(dāng)月減少就可以打之前的折舊不用調(diào)整 105080這個(gè)表格的時(shí)候,這個(gè)原值第一列和第四列都是填寫。5577872 你今年申報(bào)所得稅的時(shí)候,那個(gè)表格填寫的帳上的折舊會(huì)提示你,可以忽略。