您好,對(duì)方先紅字信息表,你們?cè)偌t沖
老師 您好 購(gòu)買方發(fā)票已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在我要沖紅 要怎么操作 我是銷售方
老師您好,請(qǐng)問(wèn)作為購(gòu)買方,對(duì)方開來(lái)的發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了,如果對(duì)方要作廢的話,我們需要怎么操作
老師,銷售方紅沖的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購(gòu)買方怎么操作
老師您好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,因不符合購(gòu)買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購(gòu)買方紅沖申請(qǐng),因?yàn)橘?gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅沖是哪邊操作?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)銷售方將開具的全電電子專票進(jìn)行紅沖 我們的增值稅電子服務(wù)平臺(tái)會(huì)有提示,請(qǐng)問(wèn)我們作為購(gòu)買方,需要為這份銷售方的紅沖發(fā)票進(jìn)行什么操作嗎?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
需要購(gòu)買方開紅字發(fā)票信息表,我們紅沖是嗎
老師,如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證需要怎么操作?
沒(méi)有認(rèn)證,直接開紅字發(fā)票就可以