你好,你想要稅前扣除就得填這個(gè)資產(chǎn)損失稅前扣除的表。
所得稅匯算清繳,賬上1萬(wàn)元計(jì)入了壞賬損失,已填寫(xiě)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,這1萬(wàn)元需要納稅調(diào)增嗎?
暖暖老師,老師我2年3筆3000塊的壞賬掛在預(yù)付賬款,老師我要做壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增,我做了調(diào)增,就不用在匯算清繳填寫(xiě)“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”了是嗎???挑釁這個(gè)表是要做稅前扣除申請(qǐng)才填寫(xiě)的是嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)21年有筆投資收益損失24年做了賬務(wù)處理,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增填寫(xiě)5030表還需要填寫(xiě)5090--資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)嗎。
老師,招待客人住宿費(fèi)開(kāi)了專票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒(méi)到場(chǎng)罰款1000,當(dāng)時(shí)做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個(gè)調(diào)增之后,凈利潤(rùn)給第四季度凈利潤(rùn)不就不一樣了么,這個(gè)沒(méi)事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái),現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),讓填項(xiàng)目編號(hào),項(xiàng)目編號(hào)跟該項(xiàng)目的土增稅編號(hào)一樣嗎?
讓你問(wèn)老師,庫(kù)存有原材料,這月開(kāi)進(jìn)來(lái)固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問(wèn)題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對(duì)比嗎?
有沒(méi)有規(guī)定,入職員工必須購(gòu)買(mǎi)公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了社保,公司是否還可以購(gòu)買(mǎi)?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時(shí)候第一行第一列工資薪金支出和個(gè)稅里面一樣還是最后的合計(jì)金額和個(gè)稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,是兼職員工幫賣(mài)了房子,我們開(kāi)給貝殼,再讓員工代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個(gè)稅。然后開(kāi)回來(lái)的個(gè)人代開(kāi)發(fā)票也是寫(xiě)中介服務(wù)費(fèi)?
這個(gè)是24年做的投資收益損失,我現(xiàn)在調(diào)增5090表需要怎么填寫(xiě)呢。
你好,A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表 你投資的時(shí)候計(jì)入什么科目的
長(zhǎng)期股權(quán)投資,填寫(xiě)了5030表調(diào)增。
像這種情況5090是不是不用填寫(xiě)。
你好,是的,不用填5090這個(gè)
好的謝謝
你好,不用客氣的了。