同學(xué),你好 你是養(yǎng)苗的嗎? 借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸:銀行存款 應(yīng)付職工薪酬
你好老師,請問一下,我們每天用公交車?yán)と巳ゴ笈锷习?,公交車費(fèi)應(yīng)該怎么記會計(jì)分錄,我們是農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社
老師我想問一下,我公司是苗木專業(yè)合作社,一般納稅人,租土地用于苗木栽培,我們租進(jìn)來的土地應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我想問一下,我們是苗木專業(yè)合作社,然后一般納稅人嗯,我們采購一采購十萬塊錢苗款,然后用銀行戶付的付給個人,從個人手里買的苗木沒有任何發(fā)票,也沒有合同,這種情況下賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?。?/p>
老師你好,我想問一下一個問題,我是苗木專業(yè)合作社公司的,我們有一個這樣的業(yè)務(wù),起苗時用人工費(fèi)和車費(fèi)應(yīng)該走什么科目?會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?老師,我們是用現(xiàn)金付款付的人工費(fèi)
老師你好,我想問一下,我是苗木專業(yè)合作社公司的,小規(guī)模納稅人,我們有一個這樣的業(yè)務(wù),起苗時用人工費(fèi)和車費(fèi)應(yīng)該走什么科目?會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?老師,我們是用現(xiàn)金付款付的人工費(fèi)
公司要注銷,個稅只有法人一個人,申報個稅沒發(fā)工資,是不是要把個稅申報表改了
請問老師,甲單位租賃的乙社區(qū)的平房,甲單位支付的水費(fèi)電費(fèi),雖然直接支付給電力局和水利部門,但是因?yàn)槠椒康乃袡?quán)是乙社區(qū)的,因此發(fā)票的單位名稱都是乙社區(qū),請問甲單位企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除么。乙社區(qū)寫了個說明,說明這個平房是甲方使用的,并且水電費(fèi)也是甲方自行支付的,也有甲方和乙社區(qū)的合同。
請問廠房在建工程期間有一筆倉儲收入 該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師 就是現(xiàn)在老板把所有U盾 銀行卡都拿走了,我不能打流水,那我怎么做賬呀。他招到新來的會計(jì),我要跟他交接,他把東西都拿走了,我現(xiàn)在怎么交接呀,這會我都不知道做啥,我是不是得他股東說說呀
有個個體戶幫忙我們做廣告的。。結(jié)果錢預(yù)付給他們后。忘記開票給我們。過了段時間注銷了咋辦。賬平不了了
老師好,上個月沖紅了一張發(fā)票,并同等金額開了一張,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入只結(jié)轉(zhuǎn)了正數(shù)的收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)的收入,本月發(fā)現(xiàn)了這個錯誤,本月結(jié)轉(zhuǎn)收入時手動結(jié)轉(zhuǎn)上個月未結(jié)轉(zhuǎn)的負(fù)數(shù)收入可以嗎?
老師 我們成本類,(油費(fèi),運(yùn)費(fèi),租賃費(fèi),爆破工程服務(wù)費(fèi))繳納印花稅稅率分別是多少
老師寶馬4s店都交什么稅費(fèi)?下午去面試。好怕問到。有什么稅收優(yōu)惠不?感謝跟我說下
老師,因?yàn)楣镜馁Y金不夠,然后員工離職了,在員工離職兩個月后發(fā)工資正常嗎?會被查嗎
老師4s,店的成本除了買車還有具體什么成本,人工維修費(fèi),材料費(fèi)。?下去面試。賬務(wù)處理是怎樣的?成本是用主營業(yè)務(wù)成本?
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
對老師,我們是自產(chǎn)自銷,自繁自養(yǎng)的苗木合作社老師,我想問一下,我沒有用過生產(chǎn)性生物資產(chǎn)這個科目,我購進(jìn)的苗木都是用的是庫存商品的科目走的,然后勞務(wù)工資方面應(yīng)該走什么科目?
同學(xué),你好 那就計(jì)入庫存商品
然后購進(jìn)苗木時就借庫存商品什么什么苗木增加貸銀行存款等科目,然后銷售出去苗木的時候我就是借主營業(yè)務(wù)成本苗木成本二級明細(xì)苗木成本,貸方庫存商品,那么,中間發(fā)生的費(fèi)用起苗人員的工資,我應(yīng)該走什么科目???老師
同學(xué),你好 人工計(jì)入成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
老師,那我那部分人工費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本二級科目是勞務(wù)費(fèi)用里了,這種情況應(yīng)該怎么辦???也結(jié)完賬了,報完稅了
同學(xué),你好 生產(chǎn)成本,那你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎??
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)了,但是結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在突然想起我這筆業(yè)務(wù)了,我看一下子我做過的憑證,然后這個我計(jì)入生產(chǎn)成本里,這筆錢結(jié)轉(zhuǎn)的損益里邊沒有
同學(xué),你好 那你手工結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本
老師生產(chǎn)成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀!是月末自動結(jié)賬損益就可以了嗎
同學(xué),你好 一般自動結(jié)轉(zhuǎn)的。沒有的話,你手工結(jié)轉(zhuǎn)一下
老師我以為自動能結(jié)轉(zhuǎn)過來呢!我給理解錯了,這種情況下應(yīng)該手動結(jié)轉(zhuǎn)成本,其實(shí)我也沒必要走生成成本科目里,我用錯科目了當(dāng)時,我就應(yīng)該直接用主營業(yè)務(wù)成本好了。那么老師我這種情況下怎么解決呢?
同學(xué),你好 你先把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。 之后再直接做到主營業(yè)務(wù)成本里面
我下個月改也行呀!那么老師摘要我應(yīng)該怎么寫呢
同學(xué),你好 摘要:補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
明白了老師,老師,我還想問一下,我是后來的會計(jì),然后現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里庫存數(shù)量不準(zhǔn),現(xiàn)在庫存里的品種樹苗和數(shù)量不對,電腦里庫存苗木數(shù)和實(shí)際苗木數(shù)不符,我想實(shí)際盤點(diǎn)苗木,實(shí)際盤點(diǎn)完后應(yīng)該怎么改呢?我應(yīng)該怎么處理呢老師?
同學(xué),你好 做盤虧或者盤盈 借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品
老師那不是影響利潤了咋辦呀!萬一稅務(wù)局問怎么解釋呀
同學(xué),你好 就正常的盤虧盤盈,是可以的