賬務(wù)處理: 采購時,借:消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 100000,貸:銀行存款 100000,暫估入賬。 后續(xù)若取得發(fā)票: 對方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,取得普票,借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(買價(jià) ×9% ),貸:消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 。 對方非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,取得專票,按票面稅額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 。 若最終無發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時,采購成本需納稅調(diào)增。 風(fēng)險(xiǎn)及建議: 無票可能增增值稅、企業(yè)所得稅稅負(fù)。 與銷售方協(xié)商補(bǔ)發(fā)票;補(bǔ)充簽合同;規(guī)范財(cái)務(wù)管理,記錄無票采購情況。
你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)?怎么去做這個賬
老師好,我想問一下,我公司是一般納稅人做水利設(shè)計(jì)的,有些人員證書是要去第三方機(jī)構(gòu)購的,購來后放在公司交社保,其實(shí)這第三方機(jī)構(gòu)也有一般納稅人及小規(guī)模納稅人分公司,他們簽定合同時,與經(jīng)營人員說,要專票,只開3個點(diǎn)的,稅還得我們自己出。如果普票可以隨便開,象這種情況作為財(cái)務(wù)人員,應(yīng)該怎么處理
各位老師大家好,我們公司是做農(nóng)業(yè)苗木的,然后自產(chǎn)自銷的企業(yè),是購進(jìn)苗木的時候,是從農(nóng)戶個人手里購進(jìn)的,然后付款的時候,計(jì)入到:借:預(yù)付賬款-張三,貸:銀行存款,然后:因?yàn)槭莻€人嗎,我們公司開收購發(fā)票還是對方開給我們發(fā)票呢,比如收到發(fā)票,借生物性資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款,重點(diǎn)是銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本這一塊怎么做賬務(wù)處理呢,老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務(wù)怎么處理呢!比如說甲方和我們簽訂一份用工合同,合同內(nèi)容說21年10月份讓我干活,然后21年12月末活我們就干完了,款項(xiàng)是20萬。我們乙方實(shí)際也雇傭了很多人員干活的,甲方款沒有給我們,我們也沒有實(shí)際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬錢給我們。那么老師這種情況我做工資表應(yīng)該做那年的,然后賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么處理呢老師? 23年4月份把20萬款給我們了,我們就給員工發(fā)工資了,對應(yīng)工資表我應(yīng)該做那年的呢!應(yīng)該怎么處理呢老師
老師,我這邊是苗木專業(yè)合作社公司,他是一般納稅人,然后老板讓我報(bào)一月份的稅,一月份的稅不得2月15號之前報(bào)嘛!然后,目前現(xiàn)在就開出100多萬的銷售苗木了嗯,小苗的票子和一些機(jī)器作物用那種的票子,還有一些油票加油的票子,然后要是報(bào)一月份的稅,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀?老板,意思是一月份就是往上放一點(diǎn)費(fèi)用就行。老師我還按照我實(shí)際收到的票子做賬啊,你說按照我實(shí)際發(fā)生這些票子做賬的話我應(yīng)該都怎么做賬啊老師
毛利2個點(diǎn),是不是含稅進(jìn)價(jià)收入乘2個點(diǎn)
老師工資薪金個稅每月申報(bào)日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個價(jià)錢一共5個,就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個需要改價(jià)錢,我這個怎么操作啊
新成立的公司,通過ATM機(jī)存了3萬,第一筆一萬15:47存入,第二次16:24存入2萬,做憑證直接借:銀行存款,30000\' 貸:庫存現(xiàn)金30000還是分開借:銀行存款10000,銀行存款20000,貸庫存現(xiàn)金30000。庫存現(xiàn)金存入銀行的摘要應(yīng)該寫什么
請問,與公司對賬時候,發(fā)現(xiàn)之前年度發(fā)票沒有開給我們,然后對賬是人家開過了,我們領(lǐng)導(dǎo)忘記發(fā)給會計(jì)了,這種怎么處理?
老師,出口退稅應(yīng)該免稅的開成0稅率了,是不是必須重開
從甲公司進(jìn)貨貨物A, 給甲公司賣貨B,可以嗎?
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個人27900元增值稅,城市,教育附加稅個人已交,請問怎么做會計(jì)分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個哪個對啊
個體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個人社保部分過來怎么做,他4月底離職沒說,然后5月社保也買了他的,
老師我們是試用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,然后財(cái)務(wù)軟件里沒有消耗性生物資產(chǎn)這個會計(jì)科目,那怎么做賬呢
同學(xué)你好 計(jì)入庫存商品
那么老師我這付個人苗木定金怎么做賬呢
借預(yù)付賬款貸銀行存款
好的老師,記到其他應(yīng)付款里不行吧
這個也是可以的哦
老師,我想問一下,我們從個人手里購進(jìn)十萬塊錢的苗子,沒有合同,也沒有發(fā)票,因?yàn)閺膫€人手里購入的這種情況下怎么做賬啊?應(yīng)該計(jì)什么科目?
銀行付款回單上用途就寫苗木款,也沒寫什么樹苗,什么品種,多少棵都沒有寫,我這種情況下應(yīng)該怎么入賬?
之前和這個個人用了其他應(yīng)付款這個科目的話那你現(xiàn)在還可以這個科目 如果沒用過那就用其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款
可是是增加苗木了呀!用公戶付款的,那是不是應(yīng)該記到庫存商品里呀老師
借庫存商品 貸預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款
先付款做 借預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款