退款部分沖減原采購成本(若已結(jié)轉(zhuǎn)成本則沖減主營業(yè)務成本)及相關(guān)稅費,會計分錄為借記 “銀行存款”,貸記 “庫存商品” 或 “主營業(yè)務成本” 以及 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”;違約金部分計入 “營業(yè)外收入”,會計分錄為 “借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入”。不能全部計入往來或直接結(jié)轉(zhuǎn)損益,更不能全部掛往來,否則有財務信息失真風險。
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應該做營業(yè)外收入?
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
老師,我想咨詢前期法人從個人轉(zhuǎn)賬到公司賬戶付款給供應商和貨運公司,現(xiàn)在我可以直接從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到個人嗎 2.我們在上海首單退稅按照老師要求資料清單已經(jīng)全部提交給稅務老師,但是2個多月過去了,老師一直到現(xiàn)在沒審核也沒來實地考察,回復我們的是說自己很忙沒空,說去年的還沒看,說前年的還有,問何時能來不清楚也不知道,請問碰到這種我們?nèi)绾谓鉀Q嗎?因為馬上一年了,首單退不下來其他都沒法操作,老師的意思是超過一年沒問題,無時間限制,但是也不能一直拖著
有這樣一筆業(yè)務,發(fā)生的時間是2022年,給甲方開了一筆工程款的票據(jù),當時甲方的甲方直接代發(fā)工資了,項目上面沒有把轉(zhuǎn)賬回單和工資表給到公司來,導致當時的會計沒有及時的如成本,也沒有申報個稅,所以應收款一直在那里掛著呢,現(xiàn)在我該怎么處理這筆業(yè)務呢?工資表和回單要過來直接入行的話 也只能如以前年度損益吧 還有就是個稅這一款也是個問題? 老師這個該怎么解決呢?
老師,我們和供應商因貨物質(zhì)量問題打官司,法院凍結(jié)并支付了款項轉(zhuǎn)到我們的賬戶,我收到款項是計入往來,還是直接結(jié)轉(zhuǎn)損益?因為這筆款包含了退的回款還有違約金,我不可以直接掛在往來吧,否則是不是有風險,應該按照類型來入損益,沖成本吧?
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應交稅費,應交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務處理嗎
老師咨詢一個業(yè)務,我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應該進什么費用呢
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應該怎么開票,怎么做賬務處理
好的老師明白了
滿意請給五星好評,謝謝