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老師,收到退還的支付含稅貨款113,但是銷售方?jīng)]有給開具紅字發(fā)票,什么時候需要進項進項稅額轉(zhuǎn)出?收到退貨款含稅金額是113,當(dāng)時抵扣的進項稅額是13,并且也結(jié)轉(zhuǎn)了成本100,請現(xiàn)在寫一下具體的分錄 ,現(xiàn)在不進項轉(zhuǎn)出的話,13的差額計入什么科目?

2025-04-22 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-22 09:57

同學(xué),你好 你開具紅字信息確認單了嗎? 一般是開具紅字信息確認單,取得紅字發(fā)票,做進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7324 追問 2025-04-22 09:58

沒有取得,沒有紅字信息確認單,

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齊紅老師 解答 2025-04-22 10:03

同學(xué),你好 那建議先不做進項稅額轉(zhuǎn)出,等對方開具紅字發(fā)票再做

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快賬用戶7324 追問 2025-04-22 10:06

您指的是賬上可以先計入進項稅額轉(zhuǎn)出,但是先不申報,是因為如果我現(xiàn)在申報了進項稅額轉(zhuǎn)出的話,會納稅,然后他開具的時候,我還會重復(fù)納稅是不是

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齊紅老師 解答 2025-04-22 10:07

同學(xué),你好 不是,都不做,等到對方開具紅字發(fā)票,再做賬,再申報

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快賬用戶7324 追問 2025-04-22 10:08

你沒明白我的意思,不做的話,我們收到的款項計入什么科目呢?

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快賬用戶7324 追問 2025-04-22 10:10

老師你這邊最好是能寫一下賬務(wù)處理及數(shù)字,我好理解,不然不明白

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齊紅老師 解答 2025-04-22 10:11

同學(xué),你好 借:銀行存款113 貸:庫存商品? 100 其他應(yīng)收款? ?13

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快賬用戶7324 追問 2025-04-22 10:12

您的意思先用其他往來科目來替代進項稅額轉(zhuǎn)出的科目,然后等對方開具紅字發(fā)票了我們在轉(zhuǎn)出到進項稅額轉(zhuǎn)出科目,并且做相應(yīng)的申報:借方:其他應(yīng)收款13 貸方:進項稅額轉(zhuǎn)出13

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齊紅老師 解答 2025-04-22 10:13

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶7324 追問 2025-04-22 10:13

這樣的話報表上也不用提現(xiàn)未交的增值稅,稅務(wù)應(yīng)該不會預(yù)警,不過這樣有沒有什么風(fēng)險?

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齊紅老師 解答 2025-04-22 10:13

同學(xué),你好 不會預(yù)警

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快賬用戶7324 追問 2025-04-22 10:15

好的 目前咨詢的您這個我覺得比較中肯 謝謝,我就怕稅務(wù)那邊到時候說你們已經(jīng)收到退款了,為什么不做進項轉(zhuǎn)出,我不知道怎么回復(fù)?這樣做對不對

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齊紅老師 解答 2025-04-22 10:17

同學(xué),你好 就說還沒有收到紅字發(fā)票

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快賬用戶7324 追問 2025-04-22 10:21

好的老師,謝謝,如果對方一直沒開的話我們就先這樣先掛著吧

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齊紅老師 解答 2025-04-22 10:23

同學(xué),你好 嗯嗯,是的,最好不要跨年

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快賬用戶7324 追問 2025-04-22 10:24

好的 明白了

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齊紅老師 解答 2025-04-22 10:25

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 你開具紅字信息確認單了嗎? 一般是開具紅字信息確認單,取得紅字發(fā)票,做進項稅額轉(zhuǎn)出
2025-04-22
需要銷售方開負數(shù)發(fā)票才能做進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在不做
2025-04-22
就按照第一方案處理就行。
2021-11-06
您好,分錄對的。供應(yīng)商開紅字發(fā)票就要申報進項轉(zhuǎn)出。這個科目可以有余額的,因為在 應(yīng)交增值稅二級科目下,您結(jié)轉(zhuǎn)也行,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅
2024-05-13
1.需要開紅字普票。如果已經(jīng)開具了相應(yīng)的紅字發(fā)票,那么不需要再次開具。 2.需要進行相應(yīng)的負數(shù)申報。在進行出口退稅管理時,需要針對已退稅的出口貨物進行負數(shù)申報,以便撤銷之前的退稅申請。 3.需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定,對于無法收回的出口款項,需要將其轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理。具體來說,需要將這部分金額乘以適用稅率(例如13%)申報未開具發(fā)票的銷項稅額。 4.不需要計算進項稅額轉(zhuǎn)出。進項稅額轉(zhuǎn)出是指將已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)為成本或費用,而無法收回的出口款項已經(jīng)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理,因此不需要再計算進項稅額轉(zhuǎn)出。 5.是的,進項稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)內(nèi)銷是二選一的。根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定,對于無法收回的出口款項,可以選擇將其轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理并計算未開具發(fā)票的銷項稅額,或者將其作為成本或費用處理并計算進項稅額轉(zhuǎn)出。但是不能同時選擇兩種處理方式。
2023-12-12
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