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老師 2023年公司產(chǎn)生汽車維修費5960元 當(dāng)時候發(fā)票也回來了 會計只做了借:預(yù)付賬款-** 貸:銀行存款 沒有計入費用 那要怎么處理

2025-04-18 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-18 17:09

借::預(yù)付賬款-**? 貸;利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶2415 追問 2025-04-18 17:12

把這張發(fā)票附在后面 是嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-18 17:15

是的,把這張發(fā)票附在后面

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快賬用戶2415 追問 2025-04-18 17:17

如果遇到金額低于1000元 是以前年度的費用發(fā)票沒有入賬 也是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-18 17:22

應(yīng)該是這樣做 借:?利潤分配-未分配利潤 貸;預(yù)付賬款-** 是的,直接調(diào)整利潤就是

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快賬用戶2415 追問 2025-04-18 17:23

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-04-18 17:25

不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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借::預(yù)付賬款-**? 貸;利潤分配-未分配利潤
2025-04-18
你這個預(yù)付賬款不用沖,收到發(fā)票的時候才沖。
2021-01-12
同學(xué)你好, 你們是什么會計準(zhǔn)則 這個金額不大,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2020-08-28
你好,這個你鵝是計入什么科目的。
2025-07-24
您好,肯定是不能這么做賬的,需要用以前年度損益調(diào)整代替管理費用
2023-02-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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