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老師 我剛接過來一套一般納稅人的賬,之前的會計就用的進項稅額,沒有用待認證,這樣可以嗎?現(xiàn)在電子稅務(wù)局上有留抵稅額,和賬上的進項稅額借方是不是應(yīng)該一致?

2025-04-18 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-18 11:45

是的,進項稅應(yīng)該和認證的進項稅一致

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快賬用戶7012 追問 2025-04-18 11:47

留抵就是認證的進項稅對吧,但是二月份留底和進項稅額是對上的,三月份之前會計又入了進項稅額,但是電子稅務(wù)局上沒有認證,到三月就對不上啦,我現(xiàn)在是不是得需要把沒有認證的這部分轉(zhuǎn)到待認證才是正確的?

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齊紅老師 解答 2025-04-18 11:49

是的,就是把未認證的轉(zhuǎn)入待認證就行

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快賬用戶7012 追問 2025-04-18 12:32

然后我接下來的專票就都入待認證就行啦 對吧

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齊紅老師 解答 2025-04-18 14:15

是的,就是那樣處理就行

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快賬用戶7012 追問 2025-04-18 14:16

然后進項稅額里面是不是不能有余額 轉(zhuǎn)到未交增值稅里面?

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齊紅老師 解答 2025-04-18 14:17

待認證的進項在認證前不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7012 追問 2025-04-18 14:20

我知道待認證的稅額 認證完去結(jié)轉(zhuǎn),我上個會計不是有留抵嗎?他也沒用待認證,然后進項稅額就有余額呢,我是不是把進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值舒適 未見增值稅里面

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齊紅老師 解答 2025-04-18 14:20

留抵進項不需要結(jié)轉(zhuǎn),需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7012 追問 2025-04-18 15:50

然后等到五月我申報4月的增值稅的時候,如果4月開票啦,那我就先用留抵,然后到時候要是交稅,留底用多少就王應(yīng)交稅費 未交增值稅里轉(zhuǎn)多少是不

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齊紅老師 解答 2025-04-18 15:56

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)用舉例: 1月 進項10,銷項5,5-10=-5, 留抵5不做處理 2月 進項12,銷項25,應(yīng)交稅金=25-12-5=8 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 8

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是的,進項稅應(yīng)該和認證的進項稅一致
2025-04-18
你好,可以的,操作沒問題。
2025-04-21
您好同學: 稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該與會計賬目的數(shù)據(jù)保持一致。如果只在稅務(wù)系統(tǒng)中認證發(fā)票,而不在賬上進行相應(yīng)的會計處理,會導致賬賬不符、賬表不符的情況。需要查明原因,調(diào)整數(shù)據(jù),保持一致。
2024-12-03
你好!這個需要你反結(jié)賬到原來的月份補錄進去這張進項票,這樣才會一致。
2021-01-06
您好,稅務(wù)上這個是所有發(fā)票,要收到票才能認證抵扣的。你賬務(wù)上是收到發(fā)票沒抵扣的吧
2024-04-12
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