如果確認(rèn)造成差異的是以上原因。那么做筆憑證,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的借方。在勾選
專用發(fā)票金額稅額,到時賬務(wù)是進(jìn)福利費(fèi)了,所以進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該如何處理? 18年進(jìn)賬: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 232.04 借:進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6.96 貸:銀行 2021年現(xiàn)在確認(rèn)不能抵扣了,賬務(wù)怎么處理
老師,我才來這家公司,之前的會計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目里面了
老師,上個月(2月份)有兩張綠色抵扣聯(lián)我沒有認(rèn)證,當(dāng)時做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,3月份我把它認(rèn)證抵扣了,請問怎么做賬務(wù)處理呢?
之前的待認(rèn)證稅額跟系統(tǒng)里面對不上。金額大概在500多。因?yàn)槲沂呛竺娼幽莻€會計(jì)的,但是公司的賬太多了。沒有辦法去核對這個待認(rèn)證稅額。請問有什么辦法調(diào)整?
我稅務(wù)和賬務(wù)上待認(rèn)證金額不一樣,賬務(wù)是以前會計(jì)把沒有認(rèn)證的金額做到了待抵扣里面,賬務(wù)上:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額為貸方6002.77 稅務(wù)里面待認(rèn)證金額是69066.15,怎么調(diào)整呢
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個做外賬,是買什么財(cái)務(wù)軟件,比較好
公司對公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫?需要什么資料
老師們好,我們公司是液氣體公司,想問下公司的運(yùn)輸車頭車和掛車發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用計(jì)入哪里合適點(diǎn)
老師,怎么開發(fā)票流的流程發(fā)一下
公司公賬提大額現(xiàn)金怎么操作
老師,老板把寫字樓租給公司是不是需要老板以個人名義去開發(fā)票,開的是6%的增值稅普通發(fā)票呢
干了兩天的挖機(jī)工人工資 是對公轉(zhuǎn)報(bào)個稅還是開發(fā)票
我們公司是一家液氣體公司,想問下NZ中將發(fā)生的履約保證金應(yīng)計(jì)入哪里
享受加計(jì)扣除的企業(yè)。研發(fā)支出占比怎么規(guī)定老師
這個是沒有認(rèn)證的發(fā)票,應(yīng)該入賬的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證,之前會計(jì)做到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣里面,我其實(shí)知道它應(yīng)該從待抵扣轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面,認(rèn)證之后才能應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)吧,。
現(xiàn)在問題是金額對不上,稅務(wù)上目前的金額應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證=69066.15,但是賬務(wù)上待認(rèn)證金額現(xiàn)在不僅沒有,而且還是貸方6002.77
不好意思我稍后回復(fù)您
這樣的情況下,我的建議是你要詳查稅務(wù)系統(tǒng)待認(rèn)證清單明細(xì),然后再看賬務(wù)處理上這些稅務(wù)系統(tǒng)里有的發(fā)票原先會計(jì)是否收到發(fā)票沒有入帳。