你好,這個(gè)在勞務(wù)那一行進(jìn)行申報(bào)了。
老師好,我們公司是勞務(wù)公司,做工程的時(shí)候,工人都是臨時(shí)工,這個(gè)時(shí)候申報(bào)個(gè)稅,臨時(shí)工需要申報(bào)嗎?法人沒有發(fā)工資,需要報(bào)嗎?
公司和個(gè)人簽了個(gè)臨時(shí)用工合同 只簽三個(gè)月, 合同約定給臨時(shí)工發(fā)工資發(fā)7000 怎么扣他的個(gè)稅 電子稅務(wù)局怎么申報(bào)
我們是深圳公司和深圳的勞務(wù)公司簽的工程勞務(wù)合同,工程項(xiàng)目在珠海,我們還要申報(bào)什么個(gè)稅,在珠海稅局申報(bào)還是在深圳稅局報(bào)?工程項(xiàng)目的個(gè)稅我們已經(jīng)申報(bào)了,勞務(wù)公司叫我們還要申報(bào),我不懂。
1、工資薪金簽勞動(dòng)合同,需要在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào)工資薪金。 2、若是臨時(shí)工,簽勞務(wù)合同,在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào)勞務(wù)所得嗎?必須要申報(bào)勞務(wù)所得嗎?勞務(wù)工人數(shù)居多,有幾十個(gè),工資也是從公司對(duì)公賬戶發(fā)放的。
我公司是建筑公司,簽了勞務(wù)合同,我想問下,我們自己的員工不夠,可以找臨時(shí)工嗎,臨時(shí)工的工資還需要我公司統(tǒng)一申報(bào)個(gè)稅嗎?
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡(jiǎn)單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭(zhēng)議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無誤,然后后面盤點(diǎn),以實(shí)物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨(dú)用表格登記4月份盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉(zhuǎn)率,庫存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請(qǐng)一一舉例說明一下
政府補(bǔ)助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤(rùn)異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤(rùn)差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤(rùn)總額(企稅):-222382.62;利潤(rùn)表利潤(rùn)總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對(duì)賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
您看具體是哪里
你好,就是這個(gè)上面的勞務(wù)報(bào)酬。
這種稅費(fèi)是不是很高,是不是明年可以填匯算清繳 勞務(wù)報(bào)酬不超過6萬的話,繳納的稅費(fèi)都可以退回
適用累計(jì)扣除法 還是不適用累計(jì)扣除法
你好,采用不使用累計(jì)就行了。 是的,這種預(yù)交的時(shí)候比較高,匯算的時(shí)候再退。
這種人員信息采集的時(shí)候是要選什么添加呢
你好,你選其他就可以了。
填寫收入的時(shí)候,費(fèi)用是自帶出來的 不用修改的嗎
你好,對(duì),這個(gè)它是根據(jù)你填的收入乘以20%。
收入-費(fèi)用之后按照哪一個(gè)稅率計(jì)算,有對(duì)應(yīng)的表格嗎?下個(gè)月還有這種勞務(wù) 是不是又重新按照第一次這種計(jì)算 不會(huì)累計(jì)上個(gè)月的收入金額
你好,1 不超過20000元的部分 20% 0 2 超過20000元至50000元的部分 30% 2000 3 超過50000元的部分 40% 7000
1 不超過20000元的部分 20% 0 2 超過20000元至50000元的部分 30% 2000 3 超過50000元的部分 40% 7000 是每個(gè)月都按照這個(gè)重新算一遍個(gè)稅的是嗎 申報(bào)勞動(dòng)報(bào)酬 (不適用累計(jì)預(yù)扣法)
你好,,是的,每個(gè)月都按照這個(gè)來計(jì)算。
申報(bào)勞動(dòng)報(bào)酬 (不適用累計(jì)預(yù)扣法) 選一般勞務(wù)報(bào)酬o
你好是的,就是這樣子的。
這些工資,勞務(wù)報(bào)酬,年度做匯算的時(shí)候,是參考哪個(gè)稅率表 申報(bào)補(bǔ)稅還是退稅
你好,匯算的時(shí)候跟工資是一樣的。
就是最終 勞務(wù)報(bào)酬所得的總金額 繳納的稅率也是按照工資的稅率來計(jì)算的
你好,是的,最終都是屬于綜合所得。