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老師,請教一下,就是2025年3月補交以前年度的所得稅附加稅,用了以前年度損益調整科目,這樣要修改2025年年初資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù),未分配利潤數(shù)據(jù)表了不是要對應的修改其他的數(shù)據(jù)最后才能左右相等嗎?那是要改哪里數(shù)據(jù)呢?

2025-04-17 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-17 16:59

對的,是的,應交稅費。

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快賬用戶2375 追問 2025-04-17 17:03

還有個存貨非正常損失處理,做進項轉出的,這個也是計入以前年度損益調整科目對嗎老師,那這是左邊,右邊資產(chǎn)類科目要調哪個?庫存商品嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:05

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶2375 追問 2025-04-17 17:16

老師,理不清,就是原來期初存貨是1565134.45然后現(xiàn)在計入以前年度損益調整科目的借以前年度損益調整3264181.39貸進項轉出511492.05 庫存商品2752689.34這樣,資產(chǎn)負債表左邊期初要改多少?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:21

1565134.45+2752689.34 你好,填寫這一個的。

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快賬用戶2375 追問 2025-04-17 17:22

老師這樣修改左邊存貨出現(xiàn)負數(shù)了要怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:22

你好是加上不是減去呀。

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快賬用戶2375 追問 2025-04-17 17:24

加上去那跟右邊負責類不相等了,我是應交稅費那欄加了了,但這樣不相等啊

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:25

利潤分配,未分配利潤是加起來的

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:25

那你減去的話,你再核算一下是正確的嗎。

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快賬用戶2375 追問 2025-04-17 17:37

是不是反涉及以前年度損益調整科目的借貸對應科目的數(shù)據(jù)都對應的填寫修改期初數(shù)的欄目里面呢?稅費的我都修改到應交稅費那欄里面了,剩下的就是進項轉出庫存那里填寫修改到存貨那里,未分配利潤是按現(xiàn)在的填寫修改了,可以跟利潤表對的上,但資產(chǎn)總額左右不對等

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:38

是的 就是針對你這個業(yè)務,你需要修改年初存貨和應交稅費,還有未分配利潤。

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快賬用戶2375 追問 2025-04-17 17:48

未分配利潤改了的老師,然后應交稅費也改了,就是存貨那里如果加上就左右不等,如果減去就相等,但這樣庫存出現(xiàn)負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:54

你的未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤嗎?

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快賬用戶2375 追問 2025-04-17 18:11

等的,就是改了存貨和應交稅費后左右不相等了,不知道哪里出問題,

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齊紅老師 解答 2025-04-17 18:16

就應該修改存貨的 要不你別調整了,忽略這個勾稽關系也可以

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快賬用戶2375 追問 2025-04-17 18:27

那存貨應該是加上,應交稅費也是加上對嗎,原來的期初未利潤分配是-1140914.58.期末數(shù)是-4450572.22,利潤表中的凈利潤是-17525.99,我改期初未分配利潤為-4433046.23,進項轉出511492.05,附加稅?所得稅共27950.26,進項轉出最后抵扣后實際交280789.01

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齊紅老師 解答 2025-04-17 18:33

不行,按照我上面的方法,你這個未分配利潤會增加的

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快賬用戶2375 追問 2025-04-17 18:35

老師我就是看不明白您讓調整的呀?未分配不用修改嗎?老師您可以說詳細點怎么調,調哪里嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 18:38

需要 按我寫的改了之后不對 我讓你增加 增加之后勾稽關系就不對了。

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相關問題討論
對的,是的,應交稅費。
2025-04-17
你好,學員,這個不用更該的,這個正常的
2022-03-24
你好,學員,這個要的
2022-09-16
你好這個實務中是不調,直接這個?未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B凈利潤本年累計
2021-07-22
是的 做了跨年調整就是不一致 不用管 正常的
2024-01-12
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