你好,你的折舊開始了嗎?沒有的話,你所得稅里面和利潤表里面都不要有營業(yè)外收入這個。
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
沒有這營業(yè)外收入,就相當(dāng)所得稅表里不填寫不征稅收入?但繳企業(yè)稅出現(xiàn)了多個預(yù)算科目,不能繳稅
你好,沒有這個營業(yè)外收入,不填寫不征稅收入。里面,因為你也沒有多交稅,為什么要填寫不征稅收入?你也沒有營業(yè)外收入呀。
不填寫不征稅收入,但有正常銷售收入要交企業(yè)所得稅,也只交這個稅,就提示多個預(yù)算科目不能繳稅,這是什么原因
因為它不影響你的利潤,沒有多交稅,我不清楚他哪個科目影響你的利潤,遞延收益嗎?
按正常不征稅收入是要在企業(yè)所得稅申報里體現(xiàn) ,利潤表里沒有不征稅收入,企業(yè)所得稅里填寫了,數(shù)據(jù)跟表格里不一致又過不了系統(tǒng)。如果是遞延收益,是哪個分錄沒有做對?
你好,利潤表里面你有營業(yè)外收入,政府補助,然后才去填寫所得稅不征稅收入利潤表。如果你有營業(yè)外收入,正常就填寫進去就行。你交稅,它是根據(jù)稅法的利潤,它又不是根據(jù)你賬上的這個盈利金額。
營業(yè)外收入也是不征收稅收入購買固定資產(chǎn)累計折舊也加算企業(yè)稅費,沒有問題,但出現(xiàn)這個多個預(yù)算科目不能繳款的問題
你好,預(yù)算科目是那個
不知道,是點擊繳費時出現(xiàn)提示
截圖我看一下什么提示,普通企業(yè)沒有預(yù)算科目
就是這個提示
你好,這里和你的政府補助一點關(guān)系都沒有,你選擇下面的三方協(xié)議,然后繼續(xù)辦理試一下。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。