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請問老師,收到不征稅收入購買固定資產(chǎn),借銀行存款 貸遞延收益,借固定資產(chǎn) 貸銀行存款,這樣的話利潤表里沒有體現(xiàn)這筆不征稅收入,那企業(yè)所得稅里面填寫了不征稅收入那就對不上利潤總額,這咋處理,謝謝

2025-04-16 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-16 13:11

你好,你的折舊開始了嗎?沒有的話,你所得稅里面和利潤表里面都不要有營業(yè)外收入這個。

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快賬用戶6625 追問 2025-04-16 13:13

沒有這營業(yè)外收入,就相當(dāng)所得稅表里不填寫不征稅收入?但繳企業(yè)稅出現(xiàn)了多個預(yù)算科目,不能繳稅

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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:13

你好,沒有這個營業(yè)外收入,不填寫不征稅收入。里面,因為你也沒有多交稅,為什么要填寫不征稅收入?你也沒有營業(yè)外收入呀。

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快賬用戶6625 追問 2025-04-16 13:16

不填寫不征稅收入,但有正常銷售收入要交企業(yè)所得稅,也只交這個稅,就提示多個預(yù)算科目不能繳稅,這是什么原因

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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:20

因為它不影響你的利潤,沒有多交稅,我不清楚他哪個科目影響你的利潤,遞延收益嗎?

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快賬用戶6625 追問 2025-04-16 13:22

按正常不征稅收入是要在企業(yè)所得稅申報里體現(xiàn) ,利潤表里沒有不征稅收入,企業(yè)所得稅里填寫了,數(shù)據(jù)跟表格里不一致又過不了系統(tǒng)。如果是遞延收益,是哪個分錄沒有做對?

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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:23

你好,利潤表里面你有營業(yè)外收入,政府補助,然后才去填寫所得稅不征稅收入利潤表。如果你有營業(yè)外收入,正常就填寫進去就行。你交稅,它是根據(jù)稅法的利潤,它又不是根據(jù)你賬上的這個盈利金額。

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快賬用戶6625 追問 2025-04-16 13:26

營業(yè)外收入也是不征收稅收入購買固定資產(chǎn)累計折舊也加算企業(yè)稅費,沒有問題,但出現(xiàn)這個多個預(yù)算科目不能繳款的問題

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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:27

你好,預(yù)算科目是那個

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快賬用戶6625 追問 2025-04-16 13:28

不知道,是點擊繳費時出現(xiàn)提示

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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:32

截圖我看一下什么提示,普通企業(yè)沒有預(yù)算科目

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快賬用戶6625 追問 2025-04-16 13:38

就是這個提示

就是這個提示
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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:41

你好,這里和你的政府補助一點關(guān)系都沒有,你選擇下面的三方協(xié)議,然后繼續(xù)辦理試一下。

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快賬用戶6625 追問 2025-04-16 13:42

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:43

不用客氣,工作愉快。

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