你好,你的折舊開始了嗎?沒有的話,你所得稅里面和利潤表里面都不要有營業(yè)外收入這個。

老師您好,請問去年我們公司購買了保本的理財產(chǎn)品,購買時分錄是 借:交易性金融資產(chǎn),貸:銀行存款。贖回時我的分錄是 借:銀行存款,貸:交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應交增值稅。按貸款服務申報繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤表的營業(yè)利潤里面了,說明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是轉(zhuǎn)管員說我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多,要讓我更正申報,我把投資收益放在營業(yè)外收入里面,這種做可以嗎?(稅局比對表里企業(yè)所得稅只包含主營業(yè)務收入和營業(yè)外收入)謝謝!
老師您好,請教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開普通增值稅發(fā)票,申報增值稅時在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤表中的營業(yè)收入那里就沒有金額,問題就是增值稅那里有報收入,利潤表沒有,出售固定資產(chǎn)會影響資產(chǎn)負債表,會不會造成稅務那邊收入不匹配。
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 老師這里的固定資產(chǎn)清理算作收入申報增值稅,那么企業(yè)所得稅這里的固定資產(chǎn)清理沒有反應在利潤表里面,不就會產(chǎn)生增值稅和企業(yè)所得稅收入申報的差異嗎?
請問老師,收到不征稅收入購買固定資產(chǎn),借制造費用 貸累計折舊,借遞延收益 貸營業(yè)外收入,在利潤表中營業(yè)外收入是加入到利潤總額中計算企業(yè)所得稅,這到清繳匯算時是否不用扣除此費用?謝謝
請問老師,收到不征稅收入購買固定資產(chǎn),借銀行存款 貸遞延收益,借固定資產(chǎn) 貸銀行存款,這樣的話利潤表里沒有體現(xiàn)這筆不征稅收入,那企業(yè)所得稅里面填寫了不征稅收入那就對不上利潤總額,這咋處理,謝謝
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預繳增值稅嗎
我剛付費29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請問打哪個客服熱線
老師,水利基金的計稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務人以應稅車輛扺債為啥不屬于車購稅?
老師貸款,銀行流水2000萬,收入做多少合適
營業(yè)執(zhí)照變更了,點子稅務局公司名稱要怎么才能變更呢
非會計專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會計嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個稅是不是要12月才報?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報個稅是不是報2個月合計工資,那么扣除額是不是也減2個月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應付款和庫存商品有啥可能能操作不?
沒有這營業(yè)外收入,就相當所得稅表里不填寫不征稅收入?但繳企業(yè)稅出現(xiàn)了多個預算科目,不能繳稅
你好,沒有這個營業(yè)外收入,不填寫不征稅收入。里面,因為你也沒有多交稅,為什么要填寫不征稅收入?你也沒有營業(yè)外收入呀。
不填寫不征稅收入,但有正常銷售收入要交企業(yè)所得稅,也只交這個稅,就提示多個預算科目不能繳稅,這是什么原因
因為它不影響你的利潤,沒有多交稅,我不清楚他哪個科目影響你的利潤,遞延收益嗎?
按正常不征稅收入是要在企業(yè)所得稅申報里體現(xiàn) ,利潤表里沒有不征稅收入,企業(yè)所得稅里填寫了,數(shù)據(jù)跟表格里不一致又過不了系統(tǒng)。如果是遞延收益,是哪個分錄沒有做對?
你好,利潤表里面你有營業(yè)外收入,政府補助,然后才去填寫所得稅不征稅收入利潤表。如果你有營業(yè)外收入,正常就填寫進去就行。你交稅,它是根據(jù)稅法的利潤,它又不是根據(jù)你賬上的這個盈利金額。
營業(yè)外收入也是不征收稅收入購買固定資產(chǎn)累計折舊也加算企業(yè)稅費,沒有問題,但出現(xiàn)這個多個預算科目不能繳款的問題
你好,預算科目是那個
不知道,是點擊繳費時出現(xiàn)提示
截圖我看一下什么提示,普通企業(yè)沒有預算科目
就是這個提示
你好,這里和你的政府補助一點關(guān)系都沒有,你選擇下面的三方協(xié)議,然后繼續(xù)辦理試一下。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。