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老師好,我司2024.12月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000,但當(dāng)期未認(rèn)證,賬目計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,本月勾選認(rèn)證了,但是抵扣了2000,留抵1000。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬

2025-04-16 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-16 12:03

你好,這個(gè)借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金額寫(xiě)3000就可以了。

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齊紅老師 解答 2025-04-16 12:03

后續(xù)留底的這個(gè)不需要另外做憑證。

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快賬用戶9574 追問(wèn) 2025-04-16 12:03

留底的這個(gè)后續(xù)再抵扣時(shí)候怎么處理賬務(wù)?

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齊紅老師 解答 2025-04-16 12:04

你好這個(gè)其實(shí)不需要單獨(dú)做憑證。 按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度要求的話,只要看最終要交多少就將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好,這個(gè)借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金額寫(xiě)3000就可以了。
2025-04-16
你好,沒(méi)有認(rèn)證的租的應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證認(rèn)證之后再把它結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面。
2022-06-17
你好,做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-15
你好!上月勾選為什么沒(méi)有當(dāng)時(shí)就抵扣?你們每月勾選幾次發(fā)票?
2020-10-09
您好,是后一種處理,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們要入賬的,只是進(jìn)項(xiàng)稅不勾選
2024-10-26
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