借其他應(yīng)付款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù), 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
收到一張電子銀行承兌匯票,請問是借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 還是借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)
收到銀行承兌匯票,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款單位,這個(gè)票據(jù)貼現(xiàn)到賬票面金額,是借銀行存款,貸應(yīng)收票據(jù),對嗎?
收到貨款回款,是銀行承兌匯票,用公司的一般戶收的匯票,借:應(yīng)收票據(jù)10,貸應(yīng)收賬款10,沒到期之前就找了別的公司貼現(xiàn),借:銀行存款10,貸應(yīng)收票據(jù)10,貼現(xiàn)的錢是回到了基本戶,這樣做分錄對嗎?另外貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)是另外支付的,怎么做分錄?
收到銀行手續(xù)費(fèi)專票,之前手續(xù)費(fèi)做賬分錄借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在收到專票怎么入賬
老師,銀行賬戶上收到承兌匯票的錢,該怎么做賬?借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款。對不對?
老師求幫助,怎么計(jì)算
老師,請問一下,2023年支付的一筆款項(xiàng),做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票一直收不回了,入不了成本,怎么調(diào)賬
老師,2024年個(gè)人所得稅匯算清繳6.30日截止,我看了要補(bǔ)稅,但是2024年專項(xiàng)附加扣除沒報(bào)過,我能不能現(xiàn)在申報(bào)專項(xiàng)附加,然后再報(bào)個(gè)稅匯算清繳
老師,個(gè)人房東出租房子租金一年5000,需要繳納什么稅?大概多少錢
老師,我們現(xiàn)在是兩個(gè)股東的,現(xiàn)在要清算了,是不是所有的往來賬戶都要看一下,還是只是看應(yīng)付賬戶就行?因?yàn)楹芏喙?yīng)商是一個(gè)股東以公司的名義去合作的
24年做賬借:主營業(yè)務(wù)成本37 貸:銀行存款37 應(yīng)該做賬為借:研發(fā)支出-資本化支出37 貸:銀行存款37 2025年現(xiàn)在怎么調(diào)整?
哪個(gè)科目可以看出,期末有沒有在產(chǎn)品掛著
老師,2023年購入小車89萬,符合一次性扣除政策嗎?
老師問下注冊餐飲營業(yè)執(zhí)照是個(gè)體戶還是有限公司呢
你好老師,現(xiàn)在加固定資產(chǎn)卡片,是按最開始入賬時(shí)間和攤銷時(shí)間錄入,還是按現(xiàn)在價(jià)值剩余攤銷時(shí)間錄入呢