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24年做賬借:主營業(yè)務(wù)成本37 貸:銀行存款37 應該做賬為借:研發(fā)支出-資本化支出37 貸:銀行存款37 2025年現(xiàn)在怎么調(diào)整?

2025-06-26 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-26 14:22

借:研發(fā)支出-資本化支出37 貸:利潤分配-未分配利潤37

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快賬用戶9789 追問 2025-06-26 14:31

如果23年的賬:借:管理費用 實際應該用研發(fā)支出-資本化支出 25年該如何調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:32

一樣的思路哈,都是調(diào)整計入利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶9789 追問 2025-06-26 14:47

我公司付款給學校,學校給我們開具技術(shù)服務(wù)費做研發(fā),那我們往下給客戶做技術(shù)支持,(我公司已經(jīng)把發(fā)票做了研發(fā)支出-資本化支出了)請問怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:48

研發(fā)完成后再結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)-專利等

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快賬用戶9789 追問 2025-06-26 14:49

那我現(xiàn)在有對客戶的收入,我不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:50

正常的銷售為啥不結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?你銷售的是啥

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快賬用戶9789 追問 2025-06-26 14:52

對客戶做技術(shù)支持,我公司開具技術(shù)服務(wù)發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:53

技術(shù)人員的工資正常結(jié)轉(zhuǎn)成本哈,跟研發(fā)無關(guān)

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快賬用戶9789 追問 2025-06-26 14:57

可是我們沒有技術(shù)人員,是委托學校做研發(fā)出成果,我們沒有專門給他們支付薪酬,在研發(fā)費用里面全部包含了他們給我們做技術(shù)支持,也包括給我們研發(fā)成果

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齊紅老師 解答 2025-06-26 15:01

那個沒法準確核算成本的,只能先做收入

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