不需要轉(zhuǎn)出,下月繼續(xù)抵扣就行
一般人開票簡(jiǎn)易征收3萬銷賬稅額,又紅沖一張上月九個(gè)點(diǎn)的7000負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額,最后需要繳納增值稅是3萬呢?還是2.3萬呢?
老師:本月進(jìn)項(xiàng)5萬,銷項(xiàng)3萬,應(yīng)交增值稅余額2萬,在借方,報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)余額為負(fù)數(shù),怎么處理?要調(diào)整嗎。
老師,上個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月銷售方?jīng)_紅。會(huì)計(jì)把上個(gè)月的憑證在這個(gè)月做負(fù)數(shù)憑證,給沖了。可是我的納稅申報(bào)表里只有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,他賬上的是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),我申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
我公司為一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完還有30多萬留抵稅額,報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)30多萬,要做怎么處理?請(qǐng)老師賜教
B公司為一般納稅人,本月增值稅詳情如下: (1)上月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額為3萬元; (2)本月購(gòu)進(jìn)貨物,產(chǎn)生可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為15萬元; (3)本月銷售貨物,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額40萬元; (4)本月因發(fā)生管理不善導(dǎo)致設(shè)備損毀,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出8萬元; (5)月末繳納增值稅50萬元。 要求:做出月末繳納增值稅,以及轉(zhuǎn)出“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”余額的賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅