你好,不是的。這個不是使用權(quán)。這個你可以計入其他業(yè)務(wù)收入,實際上是賣貨。
請問固定資產(chǎn)處置收入 年度匯算清繳的時候是填寫在收入表的讓渡資產(chǎn)使用權(quán)欄還是填寫 A105010表?我公司不是房產(chǎn)公司,謝謝
老師好,銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票,繳納稅款后,在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn),但是申報匯算清繳的時候提示增值稅申報表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ,差額剛好是一輛車的錢,這個要怎么處理
企業(yè)出售使用過的車輛,在哪里找固定資產(chǎn)處置報表 申報表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫,再填寫主表,那么固定資產(chǎn)處置附表怎么填列,填列完成后是不就不會出現(xiàn)增值稅申報表與所得稅申報表收入不一致的情況了
老師,我們處置固定資產(chǎn)開具發(fā)票的未稅金額也要算收入申報增值稅嗎,那這樣賬里面的收入金額跟申報表里面就不一樣了,怎么辦
老師我們公司處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)清理的金額132743.36申報增值稅的收入做無票收入報增值稅了,填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表的時候我能不能把成本也增加132743.36元呢,這樣申報的收入跟稅務(wù)系統(tǒng)一致,所得稅也不用多交。(結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面凈值那一步的固定資產(chǎn)清理的金額a,與確認收入那步的固定資產(chǎn)清理金額b的差額做賬的時候已經(jīng)計入營業(yè)外收入,處理固定資產(chǎn)該交的所得稅已經(jīng)算過了。在電子稅務(wù)局的財務(wù)報表收入加上處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)金額是為了申報增值稅收入與匯算清繳所得稅收入一致,成本加上確認收入那一步的固定資產(chǎn)清理確認收入時的金額是為了交了應(yīng)該交的稅后不額外多繳稅)
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進項票認證 直接走費用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請問供應(yīng)商向我們借款時,我能不能直接沖減他們的貨款,計入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊
老師,個體工商戶最近一期增值稅申報表顯示本期免稅銷售額55000,是一個季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
可是我這個固定資產(chǎn)進來和賣出都一樣的價格。那我計入收入利潤不就是大了嗎?
你好,這個正常不可能的呀。為什么買進來和賣出去價格一樣呢?你這個固定資產(chǎn)用了多久了?
我買回來就賣出去了呀,當(dāng)天買當(dāng)天賣的
你好,如果是這樣子的話,你應(yīng)該當(dāng)庫存商品入賬,不是當(dāng)固定資產(chǎn)。直接銷售商品就好了。
那我現(xiàn)在怎么辦?改以前的賬嗎?
你好,是的,建議你改一下賬
我能不能直接匯算清繳調(diào)表,不調(diào)賬呀?
你好,不行的,你的賬上要跟你的報表一致才行。
那我是直接在原來的賬上面改,還是沖銷以前的記賬憑證重新做一張庫存商品的憑證呢?
你好,建議你充檢之前的然后再重新做。