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Q

老師,您好!我們有幾個人員借調(diào)到其他單位,但是他們的工資還是由我們支付給對方公司,請問這個賬怎么做?

2025-04-15 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-15 09:41

你們正常做工資申報個稅就行。借調(diào)收費開票就行

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快賬用戶4045 追問 2025-04-15 09:45

如果他們公司來申報這些人的個稅的話,這個款怎么付給他們?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 09:48

你們自己申報個稅,不能別人申報個稅

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快賬用戶4045 追問 2025-04-15 09:57

現(xiàn)在社保關(guān)系全都轉(zhuǎn)到對方單位了

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齊紅老師 解答 2025-04-15 09:59

那么對方申報個稅和發(fā)工資,你們不管

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快賬用戶4045 追問 2025-04-15 10:03

但現(xiàn)在對方要我們把這筆款付給他們?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:10

說不走的,人他們在用,工資和社保他們都自己承擔(dān)

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你們正常做工資申報個稅就行。借調(diào)收費開票就行
2025-04-15
你好,你給對方開的是勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎?如果是的話做這個 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-11-21
可以這個是可以收取費用這個
2021-01-29
你好 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費?? 借成本科目 貸應(yīng)付職工薪酬?
2021-10-11
你好,你們需要給對方開發(fā)票嗎?
2022-03-22
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