你好對的 需要這么做的
老師你好,我是小規(guī)模個體戶,2022年1一6月申報經(jīng)營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營額為5萬,請問是每個月只能開5萬的票嗎,一個季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經(jīng)營所得稅季度還用申報嗎?謝謝
老師,您好,我公司是個體戶的,每個月核定是10萬,已經(jīng)門前自動申報了。但是我在12月季度開票5萬,增值稅報表和經(jīng)營所得稅就已經(jīng)按核定報了,并交稅了,那么我現(xiàn)在還需要按照實際的開票金額來重更正申報嗎?
個體工商戶,查賬征收的不超核定額的稅務(wù)不需要任何申報吧,都是自動申報,一個季度超過核定的30萬,除了增值稅全額繳納,經(jīng)營所得稅也需要申報嗎?
老師,一個個體戶,去年12月開了一張發(fā)票20萬,可是后面業(yè)務(wù)沒做成,年初沖紅了,然后發(fā)生業(yè)務(wù)開了15萬的發(fā)票,結(jié)果整個1季度就是顯示開票合計 -5 萬元,由于是核定征收,系統(tǒng)已經(jīng)按核定金額自動申報,我這邊還需要手動修改嗎,自動申報核定數(shù)為9萬,我實際 -5萬,比核定數(shù)小,是不是就不用修改了?
老師,我們是一家個體戶,征收方式是定期定額,核定季度應(yīng)納所得額是7.5萬,2025年第一季度開票收入是12萬,稅務(wù)系統(tǒng)自動按7.5萬申報了經(jīng)營所得跟增值稅,我這邊需要手動更正數(shù)據(jù)嗎
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
如果說季度開票5萬,低于核定的7.5萬9,還需要手動更正嗎
你好,不需要的,低于的不用修改。
增值稅這邊也不需要
定期定額的稅務(wù)局那邊給你申報了,只要不超過核定的銷售額,都不需要修改。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,還有一個問題,核定的金額可以申請增加嗎,往年我記得是季度是9萬,今年直接降到7.5萬了
這個核定的金額每年都會浮動的嗎,還是根據(jù)往年的開票金額來定的
可以去申請的,專管員批不批準看他那邊。
謝謝老師好的
不用客氣,工作愉快。