你好,如果處置損失了,就需要填寫105090資產(chǎn)損失表,沒有處置損失就不用了。
我們今年處理了一批固定資產(chǎn) 本年發(fā)生額借方就有數(shù),匯算清繳的時(shí)候 填105080的時(shí)候 我本年累計(jì)填哪個(gè)數(shù)?累計(jì)折舊填哪個(gè)數(shù)?我不會(huì)填這個(gè)表了 有固定資產(chǎn)清理的
2023年賣了固定資產(chǎn)匯繳清算的時(shí)候需要填寫哪個(gè)表格?
固定資產(chǎn)加速折舊那個(gè)表是什么時(shí)候填寫,在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填寫,還是在匯算清繳填寫
24年度有個(gè)固定資產(chǎn)清理,是有收入的,那匯算清繳的時(shí)候,需要填寫105090表嗎?還是只要填寫105080表就可以了
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
沒有損失不用填是吧,我看有些處置收益填負(fù)數(shù)
那個(gè)105090表叫資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整表,處置收益了,就是不是損失了,不影響稅前扣除的。
好的,謝謝
不客氣,歡迎以后一起探討交流。
那固定資產(chǎn)匯算清繳5080那張表,資產(chǎn)原值是填寫期初的,不是填寫期末的,是吧
應(yīng)該填期末原值,這個(gè)原值合計(jì)數(shù)是和資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)原值保持一致的。