你好同學,雖然你處理了那個固定資產(chǎn)哈,但是你在填寫那個資產(chǎn)折舊表的時候,你正常填寫就行,咱主要是資產(chǎn)節(jié)奏的話,他重點就是看到你的折舊數(shù)據(jù)。
我們今年處理了一批固定資產(chǎn) 本年發(fā)生額借方就有數(shù),匯算清繳的時候 填105080的時候 我本年累計填哪個數(shù)?累計折舊填哪個數(shù)?我不會填這個表了 有固定資產(chǎn)清理的
老師,我們本年處理固定資產(chǎn)了,累計折舊有借方數(shù),匯算清繳固定資產(chǎn)折舊,累計折舊攤銷額這個數(shù)據(jù)我是不是要用貸方余額減借方數(shù)嗎?
當年有出售固定資產(chǎn)的情況,累計折舊有借方發(fā)生額,所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊表中本年折舊只是填寫當年累計折舊貸方數(shù),這個出售的固定資產(chǎn)的借方累計折舊應該怎樣填寫呢?
老師,幫我看一下,這個累計折舊的數(shù)據(jù),在匯算清繳時填寫A105080資產(chǎn)折舊這個表時怎么填。 注:當年度發(fā)生固定資產(chǎn)清理 累計折舊:期初余額 貸:12245041.78 本期借方:1623142.33 本期貸方:853866.5 余額:12520598.42
老師,2022年賣固定資產(chǎn)了,賣掉的固定資產(chǎn)折舊轉到了借方。本年累計數(shù)也是借方數(shù)。我現(xiàn)在匯算清繳的時候A105080資產(chǎn)折舊晁,本年折舊那一列怎么填?報表不允許填負數(shù)。
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務收入,那從微信零錢扣除,怎么反應到當月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
資產(chǎn)負債表期末余額小于年初余額,是虧損嗎?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
個體戶的工商年報中的資金數(shù)額就是注冊資本嗎?
剛專管員通知小規(guī)模升一般,請問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完,我這邊申請本期是不是5月報表6月報才按一般申報,7月報4月小規(guī)模和6月一般,然后選擇次月是不是就是6月認定一般,7月報4-5月小規(guī)模,6月一般呢?申請當期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
老師,我司是一般納稅人收到稅控盤服務發(fā)票開專票,抵扣進項稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價稅合計的金額抵扣
APP退稅一直在審核中正常嗎?