你好,您有什么問題?
老師: 您好! 回我一下,我給你發(fā)問題,因剛才發(fā)了現(xiàn)在發(fā)不了。謝謝
你好老師,能回答下剛才的問題嗎?謝謝
王超老師,剛才那個(gè)問答被限制了,就是我問您10個(gè)選擇題的那個(gè),我再發(fā)起一個(gè)問答給您,您接一下謝謝!
王超老師,剛才那個(gè)問答被限制了,就是我問您10個(gè)選擇題的那個(gè),我再發(fā)起一個(gè)問答給您,您接一下啊謝謝!
麻煩宋生老師回答我的問題,謝謝。麻煩宋生老師回答我的問題,謝謝。麻煩宋生老師回答我的問題,謝謝。公司名下有一塊國有農(nóng)用地,現(xiàn)在計(jì)劃往外出租。如果租出去了的話,需要繳納什么稅?具體計(jì)稅依據(jù)是什么?
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費(fèi)0.01,會計(jì)分錄怎么寫
老師:我問一下給學(xué)校的維修改造工程款是149247.14元,我是小規(guī)模納稅人,我都需要交哪些稅,稅率各是多少?謝謝!這是建筑業(yè)的問題吧?
老師,洗車廠使用的一次性腳墊,一次性手套這些低值易耗品是記到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)還是記到主營業(yè)務(wù)成本-洗車成本
老師,我公司是勞務(wù)公司,給建筑單位開了發(fā)票,然后建筑單位怕我公司不給農(nóng)民工工資,他們直接把工資發(fā)了,剩下的錢轉(zhuǎn)給我老板了,這怎么做手續(xù)
老師,24年10月多計(jì)提了60萬到成本,我想更正24年的匯算清繳表,我把紅沖的憑證做到25年7月份可以嗎?借以前年度損益調(diào)整?
24年底成立公司,24年的裝修費(fèi)和設(shè)備之類的費(fèi)用,沒有開票,是老板私戶支付,現(xiàn)在開票還能計(jì)入25年的成本費(fèi)用嗎
老師,報(bào)銷開員工個(gè)人名字的電話費(fèi)發(fā)票,是計(jì)入福利費(fèi)還是別的科目?
老師,其他債權(quán)投資要計(jì)提減值,為什么其他權(quán)益工具不計(jì)提減值呢
實(shí)收資本過大會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個(gè)我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
生產(chǎn)有機(jī)肥 如果我是一般人 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好,你如果自己銷售出去的時(shí)候,不做免稅,那么你就可以抵扣。
老師沒明白 怎么糊涂了呢
我銷售不是免稅嗎
你好,你銷售免稅你就不能抵扣,明白嗎?
如果我是一般人 什么情況進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
你好,你如果是一般納稅人,你自己本身是免稅的話,你就不能抵扣。 等于說站在稅務(wù)局的立場,他可以給你免稅,但是你不能還抵扣進(jìn)項(xiàng)。,他可以不賺錢,但是不虧本,就是這個(gè)意思。
那什么情況可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
你好,你自己有銷項(xiàng)稅額才能夠抵扣進(jìn)。就是你要交稅才能夠抵進(jìn)項(xiàng)
老師假設(shè)進(jìn)項(xiàng)100我賣200 就是銷售價(jià)格多少 都是免稅的是嗎 是增值稅免稅是嗎
你好,是的,你如果本身申請了免稅的話,就不管你銷售的金額是多少。