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老師你好,去年我們公司交房租,沒有開發(fā)票,那時(shí)做的是 借管理費(fèi)用11400貸 銀行存款11400 今年發(fā)票補(bǔ)過來了 怎么做會(huì)計(jì)分錄?還有他發(fā)票少開了85元,怎么做賬?

2025-04-13 15:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-13 15:21

您好,當(dāng)時(shí)已經(jīng)做費(fèi)用了,就不用再調(diào)整了,這個(gè)就是 借 銷售費(fèi)用 85 貸 以前年度損益調(diào)整85,這個(gè)

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快賬用戶1679 追問 2025-04-13 15:23

老師,我去年做的是管理費(fèi)用,你做的是銷售費(fèi)用有沖突嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:24

您好,這個(gè)是85? 為了這個(gè)做的

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快賬用戶1679 追問 2025-04-13 15:24

他開的是轉(zhuǎn)票

他開的是轉(zhuǎn)票
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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:25

嗯,是一樣的,這個(gè)是

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您好,當(dāng)時(shí)已經(jīng)做費(fèi)用了,就不用再調(diào)整了,這個(gè)就是 借 銷售費(fèi)用 85 貸 以前年度損益調(diào)整85,這個(gè)
2025-04-13
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款
2024-07-05
你好 你們沒有這個(gè)范圍 不算主營(yíng)的話 。 你要做借其他業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 把這部分租賃的成本單獨(dú)做 。 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-08-20
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款
2022-01-09
你好;? ? ?借進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益? ?
2023-03-06
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