您好,這種情況是不是想把費用做到2024年是嗎?
請問老師12月購買音符錢已經(jīng)付出去,發(fā)票要到1月才能收到,我直接在12月做的成本等發(fā)票來到直接附在12月憑證后面,但是我忘了這張發(fā)票是專用發(fā)票了,那如果發(fā)票來到該怎么做進(jìn)項稅額
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業(yè),因為直播涉及到充值問題,平臺需要給我們開充值發(fā)票,但是費用發(fā)生在23年度以前,但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發(fā)票到了,沖減暫估,會不會影響24年的利潤,如果匯算清繳之前,我這部分暫估費用都不能取得發(fā)票,我也正常調(diào)增,交稅,那分錄怎么做呢,會不會影響24年的利潤
老師,我們?yōu)榱四甑资斟X,12月底給客戶開了預(yù)付款30多萬發(fā)票,但是這個活動還沒有開始,要24年1月份才做,這個相當(dāng)于只有收入,還沒得支出,這個情況如何能降低所得稅呢,能不能把成本做到23年呢
老師請問下23年7月預(yù)付了3000運費,但是收到發(fā)票是1月的,也就是這筆費用是23.7到24年1月的,但是沒有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調(diào)整年報,哪個科目要調(diào)整這2000元?我更改23年財報和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了,可以么?
24年11月份公司向物業(yè)支付了車位費:2520元,這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開來的發(fā)票,但是在24年11月時,會計將這筆費用直接全額計入管理費用,貸方做銀行存款,又在24年12月份收到發(fā)票時,按票面金額和稅額又入了一次管理費用,同時貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)是25年2月份了,這時該怎么調(diào)整
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
對公賬戶24年都已經(jīng)轉(zhuǎn)款了
2024年,借管理費用 貸應(yīng)付賬款 后面收到發(fā)票直接附后面就成