是,只要做增值稅貸方轉(zhuǎn)出就可以
因本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),火車(chē)票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)(不交增值稅),本月如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄?
一般納稅人,上個(gè)月全部勾選了抵扣發(fā)票,但沒(méi)有抵扣完,有留抵,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,上月收入9174.31,銷(xiāo)項(xiàng)稅額825.69 當(dāng)期(上月)無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,期末留抵稅額9315.29 當(dāng)期(上月)無(wú)需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31,銷(xiāo)項(xiàng)稅額825.69,那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來(lái)呢?申報(bào)表上也沒(méi)有自動(dòng)轉(zhuǎn)回?是不是要在本月申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額那張表填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額,期末留抵稅額就會(huì)增加上月已抵扣的825.69元嗎?
上月有留抵稅額,本月申報(bào)收入,還是有留抵稅額,本月沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是只要做增值稅貸方轉(zhuǎn)出就可以,其他不用做?
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)公司做了業(yè)務(wù),但稅務(wù)局給鎖票了,沒(méi)法開(kāi)票,但購(gòu)買(mǎi)方又必須要進(jìn)項(xiàng)票,可以怎么處理呢?
報(bào)表上往來(lái)有負(fù)數(shù),不重分類(lèi)也沒(méi)什么影響吧?
屬于3月份的工資,我們4月份發(fā)放,然后5月份才申報(bào)扣繳個(gè)稅。那4月份發(fā)放3月工資的時(shí)候,怎么準(zhǔn)確的能預(yù)測(cè)到個(gè)稅要扣多少?
老師好!請(qǐng)教 :在建工程 下二級(jí)科目怎樣設(shè)置呢?該設(shè)置哪些科目呢?
老師:請(qǐng)問(wèn)我公司委托咨詢(xún)公司申請(qǐng)了6個(gè)軟件注冊(cè)登記證書(shū),這個(gè)屬不屬于無(wú)形資產(chǎn)?
其他綜合收益是什么性質(zhì)的科目呢
公司經(jīng)營(yíng)街邊停車(chē)收費(fèi)服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)除了增值稅及附加稅,還需要繳納什么稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,請(qǐng)問(wèn)下前幾年審計(jì)報(bào)告錯(cuò)了怎么做現(xiàn)在
老師好,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)買(mǎi)了一輛車(chē),開(kāi)了專(zhuān)票變成不能抵扣,但今年票開(kāi)超了變成了一般納稅人,我想去年買(mǎi)車(chē)的發(fā)票叫車(chē)行紅沖\'今年重新開(kāi)具專(zhuān)票,這樣就能抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)師科目報(bào)錯(cuò),哪里有渠道可以改一下