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老師,已經(jīng)交了匯算清繳企業(yè)所得稅的報(bào)表,能更正嗎?有一張職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表漏填了

2025-04-12 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-12 15:28

您好,可以的,可以更正的

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快賬用戶1196 追問 2025-04-12 15:31

我的意思是說,已經(jīng)交了稅的,還能更正嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-12 15:37

可以的,可以更正的,我上次就更正了

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您好,可以的,可以更正的
2025-04-12
該表是必填表,最好填寫上
2025-04-12
同學(xué)你好,沒有調(diào)增調(diào)減也一樣要把數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去呢
2025-05-19
你好,這個(gè)是需要填寫的。
2024-05-23
賬載金額:是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額, 實(shí)發(fā)金額:填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資 意思是:去年計(jì)提的工資在匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅三個(gè)數(shù)字就一致,沒有申報(bào)個(gè)稅或者沒有發(fā)放才納稅調(diào)增。
2025-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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