您好,您指的是做賬還是申報呢?

老師,申報社保的工資是填員工的哪個時期的工資? 我每個月申報社保工資是隨便填,然后只要不超過那個下限基數(shù),然后當(dāng)月計提工資也是按照社保的申報工資來,其實(shí),現(xiàn)實(shí)中,肯定是要這個月過完了才能算出當(dāng)月工資,我先計提和發(fā)放都是一致,沒有差額是不符合實(shí)際,我想問一下,你們是如何處理社保申報工資和當(dāng)月工資計提的?
老師,申報社保的工資是填員工的哪個時期的工資? 我每個月申報社保工資是隨便填,然后只要不超過那個下限基數(shù),然后當(dāng)月計提工資也是按照社保的申報工資來,其實(shí),現(xiàn)實(shí)中,肯定是要這個月過完了才能算出當(dāng)月工資,我先計提和發(fā)放都是一致,沒有差額是不符合實(shí)際,我想問一下,你們是如何處理社保申報工資和當(dāng)月工資計提的?
老師您好,我之前做工資都是直接進(jìn)勞務(wù)成本這個科目,現(xiàn)在調(diào)整20年的賬務(wù),我需要計提11月12月的工資,但是我都是跟上之前做工資的賬務(wù)處理進(jìn)的成本,我把之前做的分錄給您看下,麻煩您幫我看看,現(xiàn)在計提的話怎么計提呢
老師,那個建筑公司有勞務(wù)資質(zhì),用工人工資薪金申報個稅入成本,勞務(wù)施工時間是21年12月份和22年1月份,不過我們現(xiàn)在才給工人發(fā)工資,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也才把工人統(tǒng)計數(shù)據(jù)給財務(wù),這樣工資發(fā)放表上面日期和進(jìn)出場日期就是21年12月和22年1月,但我現(xiàn)在才開始報工資薪金個稅,也就是要報到2022粘2月和3月,這樣可以嗎?
請問一下老師,老板因?yàn)檫^年了,把1月的工資和過節(jié)費(fèi)提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時都是1月工資2月發(fā),3月申報,現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報2個月工資,可是這樣就會導(dǎo)致2月沒有工資發(fā),3月就申報沒有工資可以申報,而且2月申報工資個稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來做賬申報啊
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨(dú)資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


做賬工資也是上月數(shù)據(jù),申報也是上月工資數(shù)據(jù)
只是改了表頭
做賬可以一個月不計提工資,申報的時候也零申報一個月
但是現(xiàn)在已發(fā)數(shù),與應(yīng)發(fā)數(shù)對不上,主要是,中間總隔了一個月工資,打現(xiàn)在說,4月15做3月的賬,那么工資應(yīng)該是3月,但是實(shí)際是2月工資數(shù)據(jù),我說的是這個意思,3月對公有付2月工資記錄,相當(dāng)于已經(jīng)提前把3月工資付了,3月計提的工資,實(shí)際沒有付,但是3月對公付工資,已經(jīng)沖了3月工資,
這種情況一直都是這么做,我理解就是按照上面的調(diào)整
每個月都提了工資,每個月都做了成本核算,如是一個月不計提工資,說不過去,本來做賬工資是要與個稅工資同步的,等于說1月做賬與個稅工資實(shí)際是12月工資數(shù)據(jù),不是1月工資數(shù)據(jù),如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制理解,這樣賬務(wù)處理是不對的
這么做最開始就是錯誤的,只能是這么調(diào)整一下,你說的成本核算最開始就不準(zhǔn)
是的,就是這樣原因,我現(xiàn)在做3月賬,想更正過來,發(fā)現(xiàn)計提3月工資后,再看科目余額表,應(yīng)付工資余額,已經(jīng)付了一半了,實(shí)際沒有付
這種情況是不是哪個月工資少提了呢
從開始賬務(wù)處理就錯了,主要是,就不知道怎么說,有點(diǎn)亂
我覺得你可以先把月份的計提了,然后看看余額差多
前面都計提了,但是不是計提當(dāng)月的,都是計提上上個月的,計提上上個月的,表頭又改成上月的,主要是這里
你這個還真是比較亂呢
不好調(diào),計提數(shù)據(jù),與實(shí)際發(fā)放數(shù)對不上
對,正因?yàn)闆]有看到賬確實(shí)不好處理