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老師您好!請問下前財務(wù)之前總是把上月工資當(dāng)作本月工資處理,報個稅也把上月工資數(shù)據(jù)當(dāng)本月工資數(shù)據(jù)申報,那么我現(xiàn)在要從3月工資改過來,需要怎么處理才好,不然每個月成本對不上不能同步,主要是這樣

2025-04-12 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-12 10:38

您好,您指的是做賬還是申報呢?

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:38

做賬工資也是上月數(shù)據(jù),申報也是上月工資數(shù)據(jù)

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:39

只是改了表頭

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:39

做賬可以一個月不計提工資,申報的時候也零申報一個月

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:42

但是現(xiàn)在已發(fā)數(shù),與應(yīng)發(fā)數(shù)對不上,主要是,中間總隔了一個月工資,打現(xiàn)在說,4月15做3月的賬,那么工資應(yīng)該是3月,但是實際是2月工資數(shù)據(jù),我說的是這個意思,3月對公有付2月工資記錄,相當(dāng)于已經(jīng)提前把3月工資付了,3月計提的工資,實際沒有付,但是3月對公付工資,已經(jīng)沖了3月工資,

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:44

這種情況一直都是這么做,我理解就是按照上面的調(diào)整

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:47

每個月都提了工資,每個月都做了成本核算,如是一個月不計提工資,說不過去,本來做賬工資是要與個稅工資同步的,等于說1月做賬與個稅工資實際是12月工資數(shù)據(jù),不是1月工資數(shù)據(jù),如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制理解,這樣賬務(wù)處理是不對的

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:48

這么做最開始就是錯誤的,只能是這么調(diào)整一下,你說的成本核算最開始就不準(zhǔn)

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:50

是的,就是這樣原因,我現(xiàn)在做3月賬,想更正過來,發(fā)現(xiàn)計提3月工資后,再看科目余額表,應(yīng)付工資余額,已經(jīng)付了一半了,實際沒有付

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:51

這種情況是不是哪個月工資少提了呢

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:53

從開始賬務(wù)處理就錯了,主要是,就不知道怎么說,有點亂

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:55

我覺得你可以先把月份的計提了,然后看看余額差多

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:58

前面都計提了,但是不是計提當(dāng)月的,都是計提上上個月的,計提上上個月的,表頭又改成上月的,主要是這里

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:59

你這個還真是比較亂呢

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 11:22

不好調(diào),計提數(shù)據(jù),與實際發(fā)放數(shù)對不上

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齊紅老師 解答 2025-04-12 11:26

對,正因為沒有看到賬確實不好處理

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您好,您指的是做賬還是申報呢?
2025-04-12
沖銷 2 月錯誤計提工資分錄:做原分錄相反分錄沖銷。 計提 2 月工資:按 2 月實際工資數(shù)據(jù)正常計提。 計提 3 月工資:按 3 月實際工資數(shù)據(jù)正常計提。
2025-04-10
你好,會計是當(dāng)月申報上個月的個稅是申報上一個月發(fā)下去的嗎?還是計提的?
2025-05-22
你好,那這屬于12月份和一月份的嗎?如果你出工資表的話,體現(xiàn)出11月份和一月份就可以的。
2022-03-14
你好,申報的是當(dāng)月實際發(fā)放的工資 計提是做賬當(dāng)月的
2019-12-11
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