是的,就是那樣做就行
裝修費(fèi)用,裝修好,7月付裝修費(fèi),別的公司墊付,分錄:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款(其他公司墊付) 借:管理費(fèi)用(開(kāi)辦費(fèi)) 貸 :長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這樣子對(duì)嗎
李老師,店面重新裝修費(fèi)用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用8000 貸銀行存款8000 ?月底攤銷借管理費(fèi)用裝修666 ?貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用666 ?8月支付10000 ?借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10000 ?貸銀行存款10000 ?月底攤銷借管理費(fèi)用裝修1499貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1499 這樣做對(duì)嗎?
去年年底暫估了130萬(wàn)的裝修費(fèi),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開(kāi)始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來(lái)了300萬(wàn)的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬(wàn),1月來(lái)的票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬(wàn),貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬(wàn)。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對(duì)嗎
老師,請(qǐng)教一下,裝修費(fèi)支付了,也收到發(fā)票了,分錄是不是這么寫: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房屋裝修費(fèi) 貸:銀行存款; 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房屋裝修費(fèi);
老師:裝修款分批支付,分錄這樣做是否正確 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 后續(xù)按照每月分?jǐn)傋龇咒?借 管理費(fèi)用 裝修費(fèi) 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保,是計(jì)提的公司支付部分還是公司加個(gè)人的全部社保費(fèi)用?
為什么農(nóng)民工的工資要開(kāi)專卡專用賬戶
請(qǐng)問(wèn)外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應(yīng)收款按含稅價(jià)實(shí)際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當(dāng)月水電費(fèi)時(shí)全部做了進(jìn)項(xiàng)稅額,外單位不需要開(kāi)發(fā)票,也不需要抵扣進(jìn)項(xiàng),我單位需要將代收代繳這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
新出臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)信息報(bào)送,像靈活用工平臺(tái)需要報(bào)送嗎?文件號(hào)多少
用什么方法計(jì)算單位叻、每次進(jìn)貨單價(jià)都不一樣叻
請(qǐng)問(wèn)老師、對(duì)于商貿(mào)公司、截止銷售成本時(shí)、是不是都要做本月銷售成本表呀
老師用以前年度損益調(diào)整多計(jì)和少計(jì)費(fèi)用。稅務(wù)申報(bào)怎么處理呢?多計(jì)了補(bǔ)稅交滯納金?修改以前申報(bào)表嗎?少計(jì)了要申請(qǐng)修改以前申報(bào)表退稅嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表也一并修改嗎?
怎么做賬報(bào)稅這些具體說(shuō)下
權(quán)益法下,如果是內(nèi)部交易的損失,也就是200的東西賣100,要調(diào)被投資方的凈利潤(rùn)嗎
這樣暫估,為什么我的企業(yè)所得稅沒(méi)有什么變化呢,暫估就是為了減少季報(bào)企業(yè)所得稅,
因?yàn)槟阌?jì)提的的科目不涉及損益科目
那應(yīng)該怎么暫估這個(gè)費(fèi)用
長(zhǎng)期攤費(fèi)用不能直接暫估進(jìn)費(fèi)用,那個(gè)要發(fā)生的次月開(kāi)始攤銷
我那暫估費(fèi)以后的裝修費(fèi),怎么寫分錄,來(lái)減少這個(gè)季度的所得
或者說(shuō),我們托育機(jī)構(gòu)收到政府的補(bǔ)助,本身不是不征稅收入,我確認(rèn)時(shí),分錄如下: 借:銀存 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼。 但是我在結(jié)賬時(shí),顯示要計(jì)提所得稅。這樣就得交納。
現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做這個(gè)賬。不征稅收入結(jié)果 確認(rèn)收入后還要交稅。利潤(rùn)顯示有幾十萬(wàn)的利息 ,不能不計(jì)提所得稅的。
咱估費(fèi)用必須是費(fèi)用已經(jīng)支付或者需要支付,只是發(fā)票沒(méi)有收到。你那個(gè)是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還沒(méi)裝修完畢,不能計(jì)入費(fèi)用,不能減少利潤(rùn)。 那個(gè)需要交所得稅
但是我是有不征稅收入確認(rèn)后,造成我們要交稅,那就不叫免稅收入了呢
你可以支付那個(gè)錢做費(fèi)用
如要裝修費(fèi),我怎么做分錄。
還沒(méi)發(fā)生裝修不做賬,裝修完畢才可以攤銷
那我要降低所得,怎么暫估費(fèi)用。
沒(méi)有依據(jù),不能隨意暫估費(fèi)用,那個(gè)是虛假申報(bào)
正常來(lái)說(shuō),不包含那筆補(bǔ)貼的情況 下是不交納企業(yè)所得稅的,但是現(xiàn)在確認(rèn)了這筆補(bǔ)貼,導(dǎo)致公司要交納企業(yè)所得稅。我應(yīng)該怎么做賬,在季報(bào)時(shí)不交納企業(yè)所得稅
那個(gè)沒(méi)法子的,只有交稅了。虛假申報(bào)要被罰款的