你好,按前一種方法申報無票收入,然后后期開了發(fā)票再充無票收入。
老師,你好。我們6月份補開了3月份發(fā)票的,我們申報增值稅時應該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當時沒有開具發(fā)票,增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應該如何填寫呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,我司是新辦出口企業(yè)。由于發(fā)票不足,目前還達不到增票條件。我司上月出口了6批貨,只開了三份報關單對應發(fā)票。還有三份未開具。預計在10月開。請問,申報增值稅時,需要申報未開票收入嗎?
我們是一家南京的外貿企業(yè),2月份已經(jīng)出口,然后采購發(fā)票已經(jīng)勾選退稅。然后3月份銀行已收匯,請問,我們需要給國外客戶開銷項發(fā)票嗎?還有就是我4月份申報還是5月份申報也可以。
你好,老師,因為我們企業(yè)4月份是小規(guī)模,開了票,5月份轉為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開出去的票,紅沖發(fā)票的稅點是1%、不用重新開具的,當月也不用開票,相當于所屬期5月份的收入是負數(shù)紅沖小規(guī)模時期的票,請問這種情況增值稅申報表怎么申報呢
多家小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅一直出現(xiàn)這個頁面,這是什么情況?
老師,WPS ,多人編輯文檔當某個人在篩選選擇時,是不是所有的人都會顯示在篩選的頁面,你是說個性是個的頁面不影響各自的操作。在線求知道
老師是有新政策不允許把免稅的做營業(yè)外收入么那怎么行那怎么做賬呢
@董孝彬老師,三季度所得稅報表這塊是填1-9累計數(shù)么?
老師。我什么都不會,我自家開了個公司,但是我想學一下怎么做賬,要先從哪里學
繳納9月份當月保險(企業(yè)承擔部分)需要怎么寫記賬憑證,不用計提吧
因個人請假超兩個月,公司決定公司承擔的社保,由個人自己承擔,員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開發(fā)票按1開的,那2的稅率需要計入營業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計提,但是有三個實習生的工資未計提,在9月報銷付款,需要補計提嗎
收到失業(yè)保險基金怎么做賬
老師,我可以3月份申報增值稅時不申報,等4月份申報增值稅的時候直接免稅收入嗎?因為我3月份記賬時這兩筆也沒記收入,但是報關單是3.31日的
你好,出口日期是在3月份嗎?如果是這個種有風險,不能保證沒有問題。因為我們最近稅務局在查出口的時間很多,他2021年、2022年出口的,他沒有確認收入及時的這些都要求他補 他查的不一定非常及時。就像你2025年這個有可能在2027年、2028年才發(fā)現(xiàn)他在要求你調整,這個很麻煩。
老師,這樣的話是不是正規(guī)就是根據(jù)報關單的出口日期申報所屬期的未開票收入,什么時間開發(fā)票了再沖減未開票收入?這樣就沒有問題了,像我這樣推一兩個月等開發(fā)票了在申報也不行嗎?
對的是的,這樣沒有問題的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。