支付攝影費(fèi)用收到發(fā)票時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(一般納稅人且取得專票時(shí)) 貸:銀行存款等 1 - 3 月無(wú)收入時(shí):不結(jié)轉(zhuǎn)成本,“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 余額在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)為存貨或其他流動(dòng)資產(chǎn)增加。 后續(xù)有收入時(shí):按收入對(duì)應(yīng)的成本比例,從存貨等科目結(jié)轉(zhuǎn)至 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。
老師好 公司9月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒(méi)有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒(méi)有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧
老師好 公司9月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒(méi)有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒(méi)有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說(shuō)暫估成本,本身沒(méi)有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
1、奶茶店,開(kāi)票內(nèi)容是餐飲服務(wù)。入賬的話是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。還是其他業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有成本?。?、19年12月到-6月做賬的都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)還能改成其他業(yè)務(wù)收入嗎,因?yàn)槌杀旧?,小?guī)模企業(yè)
公司是做建筑服務(wù)的,成本主要是人工,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,但是10月收入10萬(wàn),10月申報(bào)了1萬(wàn)工資,做賬計(jì)提10月1萬(wàn)工資,發(fā)放了1萬(wàn)工資,11月沒(méi)有收入,沒(méi)有成本費(fèi)用票不想交稅情況下,11月申報(bào)9萬(wàn)工資的話,11月做賬的話收入0,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)??但是沒(méi)有收入有成本會(huì)不會(huì)有什么影響?應(yīng)該怎么做比較好?
老師:農(nóng)業(yè)種植公司,9月從乙公司接收50畝的樹(shù)苗,已經(jīng)付款,乙公司沒(méi)有發(fā)票,做的預(yù)付賬款,1.沒(méi)有發(fā)票的樹(shù)苗資產(chǎn)怎么入賬?2.已銷售的水果,已做預(yù)收款,年末怎么處理收入?3.果園的人工化肥,農(nóng)藥,機(jī)械成本已計(jì)入農(nóng)業(yè)成本,(12月是按平均每畝分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)成本?還是根據(jù)收入的比例
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(一般納稅人且取得專票時(shí)) 貸:銀行存款等 按這樣做那不是就結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
能不能直接寫借:存貨或者原材料呢?怕軟件月底直接結(jié)轉(zhuǎn)了
同學(xué)你好 這個(gè)可以的