你好,這個(gè)不一定是欠人家的票 你可以是預(yù)收人家的款。
老師,對方給我們20萬電子承兌匯票,我們再讓別人換成10萬和兩個(gè)5萬的電子承兌匯票。別人收了200元費(fèi)用,這200元怎么入賬
老師 我們收到別人的電子銀行承兌匯票 然后我們又欠別人貨款 現(xiàn)在把這張承兌匯票轉(zhuǎn)讓給別人 這個(gè)怎么做分錄呢
老師您好,收到一張電子商業(yè)匯票系統(tǒng)的電子銀行承兌匯票,這是別人欠我們貨款,轉(zhuǎn)讓給我們的,我們是被背書人,我現(xiàn)在有點(diǎn)不懂我要做什么?是不是要去銀行承兌?匯票到期日是2024-1-19,謝謝老師了,麻煩告知下
老師問下,我們有收到銀行承兌,對方我們也開給他們發(fā)票,但是這個(gè)承兌付了不開票的對方(私戶),這個(gè)承兌怎么做賬呢?
老師,我們收到10萬電子銀行承兌匯票,我們銷售的產(chǎn)品。但是月末我們只開了8萬票給對方。開的專票。我不是欠別人票?我怎么做賬?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
你這個(gè)借,應(yīng)收票據(jù)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,預(yù)收賬款。
對是的哦。我們收到的是背書轉(zhuǎn)讓過來的。我們后面又背書轉(zhuǎn)讓給人家了。我就借庫存商品。貸應(yīng)收票據(jù)。
你好,對,憑證就是這樣子做。
好的,老師,我收到很多發(fā)票沒有認(rèn)證,我做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。。這個(gè)月3月,開了一張發(fā)票,我四月才抵扣,我這會做賬貸方應(yīng)交稅費(fèi)后面應(yīng)該是啥?銷項(xiàng)稅額嗎?
你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?開出去的話,你拿發(fā)票做附件就好了
銷售業(yè)務(wù),我們銷售產(chǎn)品的。
我們開的是專票。13個(gè)點(diǎn)。
我們是買進(jìn)來。銷售出去。賺差價(jià)。買進(jìn)來也是專票。目前沒抵扣,我計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。。。我們銷售出去也開了發(fā)票,我是不是貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,銷售的時(shí)候,是貸方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。