若是同一個人,可以的
公司其他應(yīng)付款掛賬100多萬,其他應(yīng)收款掛賬40多萬??梢云渌麘?yīng)收款沖其他應(yīng)付款嗎?
請問老師,賬套里,有一些歷史遺留問題。其他應(yīng)付款借方和貸方都有余額,其他應(yīng)收款也是,要怎樣調(diào)整一下呢?
老師:您好! 我想問一下我們其他應(yīng)收款500多萬,大多是(股東ABC)拿出去沒有票,然后其他應(yīng)付款也有點(diǎn)多600多萬(是股東DE)借進(jìn)來的借款,我可不可以調(diào)整一下會計科目,把其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付賬款,然后在資產(chǎn)負(fù)債表上暫時把科目余額調(diào)整小一點(diǎn),后期該如何處理這部分歷史遺留問題
您好老師,請問其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以相互調(diào)賬嗎?
老師你好,請問帳上其他應(yīng)收款貸方余額,在報表中可以調(diào)到其他應(yīng)付款嗎?還有其他應(yīng)付款是借方余額,可以調(diào)到其他應(yīng)收款去嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?