你好這個(gè)借其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入,借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款
請(qǐng)問老師,賬套里,有一些歷史遺留問題。其他應(yīng)付款借方和貸方都有余額,其他應(yīng)收款也是,要怎樣調(diào)整一下呢?
老師,前任會(huì)計(jì)代扣員工個(gè)人承擔(dān)部分公積金時(shí)做,借:管理費(fèi)用—工資 貸:其他應(yīng)付款—公積金;代繳時(shí),借:其他應(yīng)收款—公積金,貸:銀行存款。目前其他應(yīng)付款—公積金借方余額三萬多,這歷史遺留問題也查不清了,請(qǐng)問如何平賬(正確余額應(yīng)該是當(dāng)月代繳金額)?
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
您好老師,請(qǐng)問一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師,請(qǐng)問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
會(huì)計(jì)第四章,無形資產(chǎn),都是用于生產(chǎn)產(chǎn)品什么情況計(jì)制造費(fèi)用,什么時(shí)候計(jì)生產(chǎn)成本?
新辦公司,購入6臺(tái)空調(diào),是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?折舊年限是幾年?
老師好,我公司章程中重要事項(xiàng)通過方式由全體股東變更為2/3即可通過,辦理章程變更這一事項(xiàng)怎么辦理?由誰辦理?需要帶什么證件才能辦理?謝謝
老師,您好!請(qǐng)問五險(xiǎn)一金的分錄是怎么處理呢?
老師,您好,對(duì)方給我返200塊錢在私人卡上,他們要我們的身份證號(hào),說要報(bào)稅,有這個(gè)說法嗎
房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳為啥視同銷售表28行提示必須填小于2023年25行的數(shù)呢
麻煩問下,工作中,公司很小,就老板個(gè)三個(gè)員工,報(bào)稅做賬丟給了外面代理,老板讓開票,也沒什么正規(guī)流程,需要怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),怎么知道不是虛開
老師好,公司貸了款,放款銀行收我們?nèi)趽?dān)費(fèi),我們?nèi)〉萌趽?dān)費(fèi)發(fā)票是不是沒辦法進(jìn)項(xiàng)抵扣,是不是只有我們把融擔(dān)費(fèi)付給放款銀行以外的第三方,才能去的專票進(jìn)項(xiàng)抵扣
所得稅年報(bào)中職工教育經(jīng)費(fèi)扣除比例?
老師,企業(yè)好幾年沒做內(nèi)賬了,但是一直有業(yè)務(wù),現(xiàn)在建賬套,科目余額表里邊的期末余額和本年累計(jì)發(fā)生額該怎么填數(shù)呀
請(qǐng)問老師,營業(yè)外收入用交稅嗎,怎么做呢
你好這個(gè)只需要交企業(yè)所得稅,不需要交增值稅,查賬看利潤,算出來還是虧損不需要交