你好,你申報(bào)出口退稅的時(shí)候的 收入的話是需要填進(jìn)去的。
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
我想問下出口企業(yè)不申請(qǐng)退稅進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證嗎 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是不是我們平時(shí)認(rèn)證發(fā)票一樣呢,還要在申報(bào)月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免抵退稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里轉(zhuǎn)出,出口免退稅要認(rèn)真進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票的稅率怎么選擇?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進(jìn)行申報(bào)退稅。
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說銷售額里有一部分是買進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報(bào)關(guān))的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請(qǐng)的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請(qǐng)退稅,那這些外采的成品我們報(bào)關(guān)出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不申請(qǐng)退稅?
我們是運(yùn)輸公司,因?yàn)檐囕v電池不行了,與另外一個(gè)運(yùn)輸公司協(xié)議租車進(jìn)行運(yùn)輸任務(wù),實(shí)際支付費(fèi)用時(shí),因?yàn)閷?duì)方公司沒有利潤(rùn),費(fèi)用全是駕駛員運(yùn)輸差旅費(fèi)補(bǔ)助,就委托一個(gè)駕駛員收款,不提供發(fā)票,這邊要求駕駛員代開發(fā)票,但是租賃和勞務(wù)稅率過高,實(shí)在擔(dān)負(fù)不起,不知道應(yīng)該怎么辦了?請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
老師,請(qǐng)問一下老板轉(zhuǎn)入公戶投資款38萬,注冊(cè)資金10萬,怎么做分錄吖?
支付倉(cāng)庫(kù)收到的不良馬達(dá)退貨到付快遞費(fèi):21元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師計(jì)提社保賬務(wù)處理怎么記賬
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務(wù)發(fā)票金額一樣 沒有事把 稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)為你偷稅漏稅吧
老師,你好,請(qǐng)問出口退稅需要提供采購(gòu)合同嗎?我們開了采購(gòu)發(fā)票的?
老師電子煙哪個(gè)環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
分包方給我們開工程服務(wù)發(fā)票 但是結(jié)算的時(shí)候按照每次代發(fā)工資結(jié)算 然后后面不夠結(jié)算的才對(duì)公結(jié)算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開成勞務(wù)費(fèi)么 還是工程服務(wù)也可以
老師 請(qǐng)教下我8月15日有匯一筆UL認(rèn)證費(fèi)美元1877.8到國(guó)外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費(fèi) 請(qǐng)問這個(gè)計(jì)算依據(jù)是怎么算的 要怎么報(bào)稅?
新公司有研發(fā)支出的前提是什么?
收入填進(jìn)去,那進(jìn)項(xiàng)的普票不退稅的那張發(fā)票需要填嗎?
你好,不需要,普通發(fā)票不用。