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老師你好,甲方公司先打款100萬,我沒有開具發(fā)票,不想用預(yù)收賬款科目。還可以寫那個科目呢?麻煩老師給我說一下分錄謝謝

2025-04-09 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-09 14:57

借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶7381 追問 2025-04-09 15:07

應(yīng)收賬款是負數(shù)合理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 15:10

應(yīng)收賬款是負數(shù)合理的

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快賬用戶7381 追問 2025-04-09 15:10

應(yīng)收款是負數(shù)表示多收的錢是這個意思對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 15:14

是,應(yīng)收款是負數(shù)表示多收的錢

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借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2025-04-09
你好,學(xué)員,重新開具的話,沖銷收入,然后按照重新開具的發(fā)票重新確認收入
2022-03-22
同學(xué)你好,借,應(yīng)收賬款,231萬元,貸,主營業(yè)務(wù)收入,231/(1+增值稅率)萬元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,231*增值稅率/(1+增值稅率)萬元。
2024-01-17
你好 分錄可以這么做的
2020-08-06
你好科目余額表里面的還不一致,這個是軟件自己出來的嗎。那你看下明細帳的。
2022-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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