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老師,匯算清繳前暫估的成本發(fā)票沒收到,之后也不會(huì)收到了,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤,我想問這筆分錄是做在當(dāng)月還是要做在年前12月

2025-04-09 11:45
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-09 11:48

那個(gè)分錄是在今年做

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那個(gè)分錄是在今年做
2025-04-09
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
你好,學(xué)員,這個(gè)不用利潤分配的,直接沖減主營業(yè)務(wù)成本,然后再重新確認(rèn)的
2022-03-17
您好 請問您暫估的時(shí)候分錄怎么寫的 款項(xiàng)支付了嗎
2022-04-24
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2024-07-11
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