您好,要確認(rèn)收入的,因?yàn)檫@個(gè)跨月了,

老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開(kāi)了3月+4月的發(fā)票,等于說(shuō)3月份的開(kāi)重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師好!請(qǐng)問(wèn)一月份開(kāi)的工程票已確認(rèn)收入成本,也已完工結(jié)算,3月份紅沖了一月份開(kāi)的發(fā)票,金額少了。3月份的帳是不是把一份份確認(rèn)的收入成本和完工結(jié)算的分錄紅沖,3月份按重新開(kāi)票的金額確認(rèn)收入成本?
公司收到一張10月份開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方11月份紅沖了這筆發(fā)票,紅沖的發(fā)票3月份才收到,可以把這筆發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做到3月份嗎
老師,一般納稅人,3月份供應(yīng)商開(kāi)給我們的原料發(fā)票,4月份紅沖了,又重新開(kāi)了正確的,4月份我們同樣把開(kāi)給客戶3月份的沖了,又開(kāi)了一張新的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況,是先入到3月,4月沖了,還是直接把正確的入3月?勾選已經(jīng)撤銷。
老師,一般納稅人,3月份供應(yīng)商開(kāi)給我們的原料發(fā)票,4月份紅沖了,又重新開(kāi)了正確的,4月份我們同樣把開(kāi)給客戶3月份的沖了,又開(kāi)了一張新的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況,是先入到3月,到4月沖了,還是直接把正確的入3月?勾選已經(jīng)撤銷,如果直接算到4月份,影響3月份增值稅報(bào)表里的銷售額數(shù)據(jù)嗎?
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書(shū)上說(shuō)移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來(lái) 第三個(gè)問(wèn)題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞?lái)確定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤(rùn)總額假設(shè)1000萬(wàn)是把永久性差異比如罰款100萬(wàn)給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來(lái)就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來(lái)走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒(méi)發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開(kāi)票15萬(wàn),增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開(kāi)具收入正數(shù)5萬(wàn),未開(kāi)票負(fù)數(shù)5萬(wàn),填寫(xiě)增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬(wàn),現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬(wàn),這樣對(duì)嗎?還是說(shuō)2那很也是填寫(xiě)0呢?
老師認(rèn)繳100萬(wàn)還沒(méi)有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒(méi)結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有建筑機(jī)械,可以開(kāi)建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


那為啥供應(yīng)商的開(kāi)個(gè)我們的,他們也是3月份稅率開(kāi)錯(cuò),4月份紅沖,我們就不能用3月發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣了?
您好,他們有沒(méi)有在3月開(kāi)紅字信息表,
沒(méi)有,4月開(kāi)的,我們沒(méi)勾選
您好,只是我們沒(méi)有勾選,如果勾選了能抵扣的