你好,是的,是需要的,因?yàn)樗@個(gè)不會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)上一年的虧損。
 ̄季度公司盈利100萬(wàn),但上年度公司有虧損,交一季度企業(yè)所得稅時(shí)可以先彌補(bǔ)虧損嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳第一季度虧損不需要預(yù)繳。第二季度盈利彌補(bǔ)以前年度虧損4萬(wàn)。第三季度彌補(bǔ)了5萬(wàn),第四季度彌補(bǔ)了6萬(wàn)。一共彌補(bǔ)了多少
2022年報(bào)虧損40萬(wàn) 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬(wàn) 第二季度 盈利20萬(wàn) 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
老師我們第一季度虧損,第二季度盈利,兩個(gè)季度算下來(lái)還盈利三萬(wàn)多,但是可以彌補(bǔ)去年的虧損這樣需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
賬上有可彌補(bǔ)虧損。但是第一季度盈利一萬(wàn)多,還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn),新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬(wàn)元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,看一下這是小紅書(shū)導(dǎo)出來(lái)8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實(shí)的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實(shí)際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國(guó)際站下單的 付款也是走平臺(tái)付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報(bào)報(bào)稅是不是里面都是零不用填?
考試時(shí)候以前年度損益調(diào)整不寫(xiě)出二級(jí)科目會(huì)扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財(cái)務(wù)人員有什么風(fēng)險(xiǎn)?
債券算資本成本為什么不扣稅
開(kāi)票人可以是法人嗎?
自動(dòng)彌補(bǔ)了呀,我這會(huì)申報(bào)第一季度所得稅,沒(méi)有需要繳納錢(qián),因?yàn)樽詣?dòng)彌補(bǔ)了
所以第一季度企業(yè)所得稅還要不要計(jì)提體現(xiàn)在憑證和利潤(rùn)表里呢
你好,這個(gè)是需要做憑證,會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)表里面。
但是沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅啊,計(jì)提體現(xiàn)在利潤(rùn)表里面不是不對(duì)嗎?
那應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅就一直掛在那嗎
你季度申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有交嗎?他系統(tǒng)上面給你彌補(bǔ)了虧損嗎?
因?yàn)椴恍枰U納
你好,你把你的申報(bào)表發(fā)來(lái)看一下。所得稅申報(bào)表
系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損
你好,你如果有自動(dòng)彌補(bǔ)了,你就可以不用計(jì)提。
不計(jì)提就不顯示企業(yè)所得稅啦?
你好,不是的,這個(gè)是你需要交就計(jì)提,不需要交可以不用計(jì)提。