外貿(mào)企業(yè)出口需要征稅的貨物,需要在出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途做確認(rèn)。 為協(xié)助納稅人便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),納稅人存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù)的,應(yīng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。納稅人需在電子稅務(wù)局【出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)】模塊將全部出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單進(jìn)行用途確認(rèn)后,生成統(tǒng)計(jì)確認(rèn)表,然后再申報(bào)增值稅。
外貿(mào)企業(yè)出口退稅類勾選用途確認(rèn)需要在同月完成嗎??拿到報(bào)關(guān)單后再開發(fā)票免退稅申報(bào),這些都要在一個(gè)月之內(nèi)完成,還是不需要
已經(jīng)全部完成了出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,增值稅申報(bào)時(shí)還提示:尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù),我該怎么辦?
老師,您好,想問一下外貿(mào)企業(yè)出口有需要征稅的貨物,需要在出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途做確認(rèn)嗎?
老師,你好,所屬期內(nèi)出口并根據(jù)退稅聯(lián)開具出口普通發(fā)票,還需要進(jìn)行出口應(yīng)征報(bào)關(guān)單用途確實(shí)嗎?
老師,我想請(qǐng)教一下,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)功能完成新增報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)。應(yīng)該怎么操作呢?我還沒有實(shí)操過
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
只是申報(bào)了增值稅,沒有做確認(rèn),現(xiàn)在還可以做用途確認(rèn)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我是純外貿(mào)企業(yè),不是生產(chǎn)出口的退稅企業(yè)也需要申報(bào)嗎?
這個(gè)看當(dāng)?shù)匦枰?
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給好評(píng)好評(píng),謝謝