需要進行出口應征報關單用途確認 。根據(jù)相關規(guī)定,納稅人出口適用增值稅征稅政策的貨物,在辦理增值稅納稅申報時,需登錄全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務局,完成出口貨物信息數(shù)據(jù)的用途確認 。即使已根據(jù)退稅聯(lián)開具出口普通發(fā)票,只要屬于出口應征稅貨物范疇,就應按要求操作 。可登錄電子稅務局,通過【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【出口應征稅管理】-【出口應征稅報關單用途確認】路徑,跳轉至功能界面進行確認 。
老師您好,請教一問題,我公司屬一般貿易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時,幫外商在國內購買一些隨產(chǎn)品的贈品,出口海關時被海關查柜。要求列出贈品清單并報關出口并出示進貨發(fā)票(現(xiàn)贈品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈品超出我司經(jīng)營范圍,請問這個出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈品能出口退稅嗎? ?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
老師好,一般納稅人向香港客人收取模具使用費,是開普通發(fā)票還是出口發(fā)票,如開普通發(fā)票香港客人可以付外匯給我司嗎?還是必須開出口發(fā)票才能收匯,收取模具使用費需要申報出口的嗎?還是開具普通發(fā)票,香港客人是必須使用國內銀行付款嗎
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報關,報關沒有報關完畢,只有報關了5單,還有3單應該這個后面出出關,但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報內銷了,要交增值稅了?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)如果有幾筆是貿易類型的業(yè)務,那這幾筆相關的出口是按貿易類進行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務需要在本年年底視同內銷,那這些業(yè)務到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經(jīng)報稅了的該怎么賬務操作? 開具出口普通發(fā)票是需要所有相關單據(jù)齊全后對嗎,一般在報關單所屬月份內,那如果報關單是在月底的時候拿到的,但開票系統(tǒng)已經(jīng)截止了,怎么辦?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會組織會費收入免稅嗎
建筑企業(yè)進項占比怎么計算, 進賬多了很多。項目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
建筑企業(yè)進賬占比怎么計算,因為我的進賬比實際進項多。
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預付款嗎
A公司給B公司提供技術開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,所屬期有出口,但是按照您發(fā)的流程出口應征稅報關單用途確認里邊沒有信息,這個是什么原因
是不是錄入錯誤呢
哪里錯誤了,老師
我看了一下增值稅申報報銷項里邊,免抵退申報,里邊有開具發(fā)票的信息(3月)
錄入錯誤:報關單號等關鍵信息錄入有誤,系統(tǒng)無法匹配到對應報關單數(shù)據(jù)。比如報關單號應是 18 位海關編號 + 0 + 商品項號(共 21 位 ),若錄入不規(guī)范,就會導致無信息。 信息不完整或不準確:報關單上貨物信息不完整、格式不正確等,使海關無法識別或傳輸相關數(shù)據(jù)給稅務系統(tǒng),比如商品描述模糊、數(shù)量金額等關鍵數(shù)據(jù)缺失。 未正常傳輸:海關與稅務系統(tǒng)間數(shù)據(jù)傳輸出現(xiàn)問題,如通信故障、系統(tǒng)對接異常等,導致報關單數(shù)據(jù)未能成功傳至出口應征稅報關單用途確認模塊 。
老師,我還是不太理解,您幫我看一下
老師,是不是我3月份出口報關單沒有導入的原因
同學你好 是的 得先導入
老師,之前的對應出口的已確認的收入就不用再進行確認了吧
嗯 系統(tǒng)里有了就不用了
老師,這個與退稅申報沒有關系對嗎?
有關系的 退稅申報和收入有關系 得增值稅申報表里先申報免抵退