可按未開(kāi)票收入處理與申報(bào)

開(kāi)票給客戶(hù),客戶(hù)也打款到對(duì)公賬戶(hù),問(wèn)題是多打了一部分,客戶(hù)的意思是讓我們套出來(lái),1.有什么辦法嗎?2.多收到的這筆款進(jìn)什么科目呢,堆對(duì)我們會(huì)有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收到客戶(hù)款9萬(wàn)多,但對(duì)方?jīng)]有用公戶(hù)給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,我們已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎
給供應(yīng)商打款,但是對(duì)方要求不進(jìn)公戶(hù),對(duì)方可以給我們開(kāi)票嗎
老師 客戶(hù)要求我們公司多開(kāi)票 實(shí)際該給他們開(kāi)250000 但給他們開(kāi)了269000 客戶(hù)對(duì)公打到我們賬戶(hù)269000 然后客戶(hù)要求多的19000扣除稅點(diǎn)19000??6%1140 也就是 17860退給他們 打到私戶(hù) 內(nèi)賬該怎么做
老師好!我們有一個(gè)個(gè)體戶(hù),上個(gè)月給對(duì)方開(kāi)了五萬(wàn)的發(fā)票,本月要回款,但對(duì)方一直要求我們提供對(duì)公賬戶(hù),但是當(dāng)初沒(méi)有開(kāi)對(duì)公戶(hù),平時(shí)都是直接打到法人的卡上,現(xiàn)在對(duì)方要求必須對(duì)公,稅務(wù)上對(duì)這有要求嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶(hù)要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話(huà)要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶(hù)
老師,公司9月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買(mǎi)了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?

