同學(xué)您好,你參照一下下面分錄:提取公積金時(shí) 借:利潤(rùn)分配——提取公積金 貸:盈余公積——公積金 按煙農(nóng)交易占比量化到個(gè)人時(shí) 借:盈余公積——公積金 貸:應(yīng)付剩余盈余——煙農(nóng)姓名 煙農(nóng)退社退還公積金時(shí) 借:應(yīng)付剩余盈余——煙農(nóng)姓名 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
我們公司幫別人交社保,不是我們公司的,不支付他工資,只需要幫忙繳納社保公積金,這個(gè)怎么做賬,應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄,還有申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,也要申報(bào)他的嘛。謝謝老師
你好,我公司有個(gè)員工調(diào)崗調(diào)到另外一個(gè)公司了,另外一個(gè)公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個(gè)公司把他個(gè)人需要交的公積金和社保的錢扣了下來(lái)。然后我們另外個(gè)公司把錢給我們。但是另外個(gè)公司現(xiàn)在沒(méi)給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來(lái)做呢
如果我8月份開(kāi)始從公戶發(fā)工資,但是現(xiàn)在公司還有人沒(méi)交社保和公積金,那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走,沒(méi)交的我就讓老板私下轉(zhuǎn),還有就是有兩個(gè)人的社保掛在我們公司,我們公司可以做代繳社保嗎,到時(shí)候讓他們每個(gè)月轉(zhuǎn)錢到公賬,收到時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;扣稅時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,您看我之后這樣改可以嗎,有什么地方不妥嗎,會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司有一名員工甲8月份離職了,但是他要求公司幫她代繳9月份的公積金,他的公積金個(gè)人承擔(dān)部分500,公司承擔(dān)部分500,他在9月份的時(shí)候打到公司賬上1000塊錢。公積金明細(xì)表上有他的公積金明細(xì),公積金明細(xì)表中個(gè)人承擔(dān)部分的公積金總額是17800,公司承擔(dān)的公積金總額是17800元;工資表中個(gè)人承擔(dān)的公積金總額是17300。銀行存款繳納的社??傤~是35600元,老師,請(qǐng)問(wèn)9月份公積金計(jì)提、繳納和工資計(jì)提的分錄分別怎么寫
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說(shuō),簽訂100萬(wàn)合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票,老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說(shuō)有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開(kāi)票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒(méi)弄過(guò)!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說(shuō),建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說(shuō)的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說(shuō)我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來(lái),需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬(wàn)的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬(wàn)5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說(shuō)給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開(kāi)專票,要帶什么資料去開(kāi)票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
好的,謝謝老師!
不客氣的同學(xué)。祝生活愉快