你好,賬上按照1%的做減免就行。 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,這個是按照1%

本季度小規(guī)模納稅人申報增值稅,未達到起征點的,小微企業(yè)免稅額要按3%填寫。但是賬務(wù)處理時按1%做銷項稅。那月末做免稅憑證,進營業(yè)外收入時按哪個金額做呢?
國家減免小微企業(yè)3%增值稅,怎么賬務(wù)處理
老師,小微企業(yè)增值稅季度免稅,賬務(wù)處理怎么做呢
老師早上好,請問小微企業(yè)在開票的時候計提了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,但后來因為銷售額月小于15萬,季度小于45萬,年小于180萬。而減免了稅費,這個已經(jīng)計提的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,該怎么進行賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人季度超過30萬,全額繳納增值稅,稅率是3%.減按1%,做賬時都是按1%計提的增值稅,但申報系統(tǒng)是按3%,減免2%,結(jié)果怎么賬和申報有差額是怎么回事?要怎么檢查處理一致?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題