您好,這個(gè)如果調(diào)整以前年度,本身就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)報(bào)表不平的啊,這個(gè)是正常的

老師好: 上年度多計(jì)提所得稅費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后,資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤,要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表?
老師公司收到稅局退還以前年度所得稅,我做賬 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅, 借應(yīng)交費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸,貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,期末資產(chǎn)總計(jì)比權(quán)益總計(jì)少了當(dāng)月的本年利潤數(shù),這要怎么辦?
老師,請問匯算清繳后補(bǔ)交的稅費(fèi)分錄是不是這樣的,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前撤損益調(diào)整。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但是去年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表也結(jié)轉(zhuǎn)了,要不要調(diào)整去年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表呢?
老師請問下我們公司收到2020年所得稅退稅,我賬是這樣做 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 做了之后我填報(bào)表時(shí)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 就不平衡了
老師您好!退回往年多交的所得稅: 收到稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平是對的嗎
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個(gè)月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費(fèi)用怎么處理?
老師,注冊資本二個(gè)人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個(gè)股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗(yàn)收,會(huì)計(jì)上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵精密部件的公司,年?duì)I收大概是一點(diǎn)多個(gè)億,明后兩年大約要做兩個(gè)億,過去面試是做財(cái)務(wù)經(jīng)理,主要是對接銀行,他明確說要財(cái)務(wù)報(bào)表,要作假報(bào)表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險(xiǎn)有多大,我對財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報(bào)然后。這個(gè)是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財(cái)務(wù)部行政類的工作,財(cái)務(wù)部一共有5個(gè)人,我是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)等
老師,請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報(bào)?
你好!老師,之前好像聽同事說報(bào)銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過,后來把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?

