你好,如果本月不打算認(rèn)證的話,先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。認(rèn)證的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
老師您好。請(qǐng)問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以我入賬的時(shí)候入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個(gè)月有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生時(shí),我再對(duì)進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在取得預(yù)收款之前所發(fā)生的各類支出,比如設(shè)計(jì)費(fèi)支出,取得的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是先計(jì)入“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”月末結(jié)轉(zhuǎn)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,實(shí)際銷售發(fā)生開銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)再轉(zhuǎn)入“進(jìn)項(xiàng)稅額”嗎?
老師,出口業(yè)務(wù)。本月出口,也開了出口發(fā)票,同時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)票。但是出口發(fā)票勾選認(rèn)證了,未出稽核信息。這種錄購入商品時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅的分錄是“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”?
老師,我才來這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
老師不勾選進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票先入賬是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,網(wǎng)上搜了一圈看不明白,剛剛提問一個(gè)老師回答我不勾選的計(jì)入待認(rèn)證抵扣稅額,根本沒有這個(gè)明細(xì)科目,只有待抵扣和待認(rèn)證
你好 老師 公眾責(zé)任險(xiǎn)和雇主責(zé)任險(xiǎn),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?可以正常稅前扣除嗎?
老師你好,企業(yè)想做減資,在國家信用信息系統(tǒng)怎么公示?
老師,6個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)—?jiǎng)趧?wù)發(fā)票,如何開具,稅收分類編碼多少?謝謝!
老師我做8月份賬,銀行回單上8月份扣除的社保費(fèi)是7月份還是8月份,我計(jì)提和繳納這樣做可以嗎?
老師,我們的一個(gè)項(xiàng)目做完了,后期還需要維修,維修換的硬件都是不收費(fèi)的,這樣進(jìn)來的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問本月只開具一張紅字發(fā)票,要怎申請(qǐng)?jiān)鲋刀?/p>
老師,什么叫雙向收稅,有這回事嗎,聽說是出來的新規(guī)
供應(yīng)商返利屬于什么性質(zhì)?怎么做賬?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)可以開馬路上的路燈嗎?有幾萬元
老師好,一般納稅人的企業(yè),收到低于6%的專票不能抵扣嗎?
好的,謝謝老師
好,歡迎以后一起探討交流。