你好,這個(gè)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就好了。

甲公司系股票在上海證券交易所交易的上市公司,現(xiàn)甲公司擬與其他投資者共同設(shè)立某有限合伙企業(yè)作為其對(duì)外投資的平臺(tái),根據(jù)合伙企業(yè)法律制度規(guī)定,下列關(guān)于該有限合伙企業(yè)合伙協(xié)議的約定中,符合法律規(guī)定的是( )。 A.由甲公司執(zhí)行合伙事務(wù),主導(dǎo)該合伙企業(yè)對(duì)外投資日常工作B.甲公司以其為合伙企業(yè)提供的勞務(wù)作價(jià)出資C.普通合伙人對(duì)外轉(zhuǎn)讓其財(cái)產(chǎn)份額時(shí)其他合伙人不享有同等條件下優(yōu)先購買權(quán)D.執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人可以自主決定將其財(cái)產(chǎn)份額出質(zhì) 正確答案 : C 問題:老師本題哪里說了是普通合伙人,CD選項(xiàng)
老師:您好!一家設(shè)計(jì)公司,之前沒有收入,股東實(shí)繳了部分投資款,現(xiàn)在有部分股東看公司效益不好,想退股,把股份轉(zhuǎn)讓給公司法人。請(qǐng)問老師,如果資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤為負(fù)數(shù),但所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)為正數(shù),轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓股權(quán)會(huì)涉及到繳納個(gè)稅嗎?
老師,我想問下這個(gè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)報(bào)的是季報(bào),用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表是必報(bào)的,現(xiàn)流表和權(quán)益表可以選擇不報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問1、資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)是不是就是凈資產(chǎn)? 2、請(qǐng)問老師,調(diào)整什么數(shù)據(jù)可以變動(dòng)這個(gè)凈資產(chǎn),比如我需要將企業(yè)的凈資產(chǎn)調(diào)少,我應(yīng)該在賬里調(diào)整哪些數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)教下2017題目:2016.1.1甲公司從本集團(tuán)另一公司處購買乙公司80%有表決權(quán)的股份,2016乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤800萬,宣告分派現(xiàn)金股利250萬,2016.12.31甲公司個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益9000萬,不考慮其他因數(shù),甲公司在2016.12.31合并資產(chǎn)負(fù)債表中歸屬于母公司所有者權(quán)益金額是多少()萬元。答案是:9000+(800-250)*80%=9440,答案為什么不是9000呢,乙公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益里減去分股,未分配利潤就是550,這個(gè)550是在乙公司的所有者權(quán)益里,合并資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)被抵消掉就不存在了,(老師您回復(fù)合并報(bào)表長投用權(quán)益法的,長投調(diào)整是用權(quán)益法,調(diào)整后這個(gè)凈利潤也是到投資收益里了,第四部也被抵消了,不還是9000么,請(qǐng)問是哪里沒理清楚呢)
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,有個(gè)分公司在10月開了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對(duì)方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?


這個(gè)是稅收資本里面體現(xiàn)。